公告摘要
项目编号2401351000000441505
预算金额94.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 黔西市锦绣街道办事处 

二、    *履约供应商名称:  黔西市名雅文具店(个体工商户) 

三、    *采购项目编号:  2401351000000441505  

四、    *合同编号:   30563922 

五、    *验收单位:  黔西市锦绣街道办事处 

六、    *验收日期:  2024年10月20日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 7号碱性电池2粒 聚能环3代 碱性干电池 2粒/卡 10 50.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
2 南孚 聚能环4代7号 碱性干电池 2粒/卡 10 50.0 南孚/NANFU\聚能环4代7号 验收通过
3 金隆兴 M036 大号 意见箱 举报箱 2 94.0 金隆兴/Glosen\M036 验收通过
4 理想 A4-180g 封面纸 卡纸 5 100.0 理想\A4-180g 验收通过
5 得力 6010 210mm 大号剪刀 10 90.0 得力/deli\6010 验收通过
6 得力 64510 A4 单强力夹 红色插袋文件夹 10 100.0 得力/deli\64510 验收通过
7 得力 5302ES 双夹 文件夹 10 70.0 得力/deli\5302ES 验收通过
8 得力 30400 9mm 棉纸双面胶 (32卷/袋) 10 10.0 得力/deli\30400 验收通过
9 得力 0037 29mm 3# 镀镍回形针(200枚/筒) 30 120.0 得力/deli\0037 验收通过
10 得力 S936 2B 书写铅笔(12支/盒) 10 100.0 得力/deli\S936 验收通过
11 金绿士 40cm 铁杆棉线拖把 水拖 10 120.0 金绿士/KINRS\40cm 验收通过
12 强林 1713-16 16K记账本(银行存款日记账 现金日记账 多规格可选) 5 80.0 强林/QIANGLIN\1713-16 验收通过
13 德旺 DW-89 55mm 档案盒 128 1024.0 德旺\DW-89 验收通过
14 德旺 8868 75mm 档案盒 96 1152.0 德旺\8868 验收通过
15 心相印 XCA001 独立包装 湿巾 1包10片 72 324.0 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA001 验收通过
16 啄木鸟 DVD + RW 4.7G 刻录光盘 50片装 2 140.0 啄木鸟/PLOVER\DVD + RW 验收通过
17 美的 YR1002S-X 立式温热饮水机(台) 1 380.0 美的/Midea\YR1002S-X 验收通过
18 晨光 ABS92896 12#省力型订书机 5 55.0 晨光/M&G\ABS92896 验收通过
19 晨光 APYH3K78 48K 80页 皮面笔记本 记事本 10 60.0 晨光/M&G\APYH3K78 验收通过
20 得力 7104 15g 固体胶棒 (支) 48 72.0 得力/deli\7104 验收通过
21 心相印 DT15120 S码 抽纸 27包/箱(190*132mm)(120抽) 2 65.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15120 验收通过
22 得力 7302 50ml 液体胶 胶水(瓶) 24 48.0 得力/deli\7302 验收通过
23 得力 8556ES 6# 15mm 彩色长尾夹 票夹(混)(60只/筒) 20 240.0 得力/deli\8556ES 验收通过
24 得力 6600ES 0.5mm 中性笔(黑 红) 20 240.0 得力/deli\6600ES 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   邓彩军 





返回顶部