公告摘要
项目编号2241101000011171877
预算金额9.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李娅丽来源: 发布时间: 2024-04-17 09:33:39


一、 *采购人名称:常德市武陵区环境卫生服务中心

二、 *履约供应商名称:武陵区武亿文体用品经营部
三、 *采购项目编号:2241101000011171877
四、 *合同编号:51337997
五、 *验收单位:常德市武陵区环境卫生服务中心
六、 *验收日期:2024年4月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 星空 40cm*30cm 温迪抹布 6 36.0 星空\40cm*30cm 验收通过
2 胶棒 得力(deli)7103固体胶(单位:只) 2 3.8 得力/deli\7103 验收通过
3 得力 5682 档案盒 3 26.4 得力/deli\5682 验收通过
4 齐心 A1250 A4 75mm PP档案盒 蓝(单位:个) 2 21.0 齐心/Comix\A1250 验收通过
5 东山峰 石门红茶 2 570.0 东山峰\500g 验收通过
6 上茶 绿茶 石门绿茶 500g/袋 3 450.0 上茶\绿茶 验收通过
7 得力 2064 美工刀 1 9.0 得力/deli\2064 验收通过
8 卡西欧 GX-14B 电子计算器 1 81.0 卡西欧/Casio\GX-14B 验收通过
9 得力 S148 中性笔0.7黑 1 4.0 得力/deli\S148 验收通过
10 心相印 DT15130抽纸 抽纸 6 108.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130抽纸 验收通过
11 得力 橡皮筋 2 15.0 得力/deli\3214 验收通过
12 晨光 ADM94521 晨光15MM抽杆夹ADM94521 10 20.0 晨光/M&G\ADM94521 验收通过
13 晨光 ADM94520 晨光10MM抽杆夹ADM94520 20 30.0 晨光/M&G\ADM94520 验收通过
14 齐心 齐心 L302 健康纸杯9安 白(100个/袋) 8 160.0 齐心/Comix\L302 验收通过
15 得力/deli 百事贴7151 5 60.0 得力/deli\7737 验收通过
16 茶花73401挤水海绵拖把 1 105.0 茶花\73401 验收通过
17 德翔156A格子拉链袋文件袋 10 58.0 广州\F-156 验收通过
18 得力/deli S02中性笔 水芯笔 水笔 按动 30 72.0 得力/deli\S02 验收通过
19 维达卷纸蓝色经典4层200克10卷/提 10 350.0 维达/Vinda\V4073 验收通过
20 35K 领款凭证 2 4.8 三益\82 验收通过
21 得力6010剪刀(把) 2 18.0 得力/deli\6010 验收通过
22 F 常德定制 粘贴单 费用报销单 领款单 差旅费单 华劲80克木浆纸80页一本 210*127mm 10 78.4 F\210*127 验收通过
23 得力优酷 0595 卷笔刀 (单位:只) 银色 (2019-8-qh) 2 7.92 得力/deli\0595 验收通过
24 晨光秒干印台(中)AYZ97524 2 15.58 晨光/M&G\AYZ97524 验收通过
25 晨光A5无线装订本100页APYJX411 10 61.9 晨光/M&G\APYJX411 验收通过
26 晨光 ABS92735 晨光Eplus黑色长尾夹25mm(筒装)ABS92735 2 32.0 晨光/M&G\ABS92735 验收通过
27 晨光/M&G AGPA1701 中性笔 针管型 0.5mm 蓝色 20 38.0 晨光/M&G\AGPA1701 蓝 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李娅丽







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