公告摘要
项目编号2591351000000425074
预算金额90.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 安龙县教育局校财局管核算中心(城区学校) 

二、    *履约供应商名称:  安龙县惠科商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2591351000000425074  

四、    *合同编号:   30547423 

五、    *验收单位:  安龙县教育局校财局管核算中心(城区学校) 

六、    *验收日期:  2024年10月4日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6039 6039剪刀(混)(把) 3 36.0 得力/deli\6039 验收通过
2 得力 7921 皮面笔记本(棕)-160页-25K 205*143mm 10 190.0 得力/deli\7921 验收通过
3 天卓 TG31060 中性笔.商务签字笔 7 140.0 天卓/TIZO\TG31060 验收通过
4 得力 0368 省力订书机(黑)(单位:台) 2 50.0 得力/deli\0368 验收通过
5 雕牌 超效无磷加酶洗衣粉 4kg 洗衣液 8斤装 33 1155.0 雕牌\超效无磷加酶洗衣粉 4kg 验收通过
6 卫洋 WYS-999 红色36cm垃圾袋 50个/扎 50 300.0 卫洋\WYS-999 验收通过
7 得力 HM106-36 马克笔.加粗水彩笔 2 72.0 得力/deli\HM106-36 验收通过
8 得力 HM106-48 马克笔.加粗水彩笔 1 48.0 得力/deli\HM106-48 验收通过
9 博文 25121 PU/PVC会议记录本.A5笔记本 205*143mm 10 100.0 博文/bowen\25121 验收通过
10 洁柔 JR184-02 长卷卫生纸.卷纸.卷筒纸.无芯卫生纸 29 841.0 洁柔/C&S\JR184-02 验收通过
11 得力 7013 型彩色铅笔18色 30 330.0 得力/deli\7013 验收通过
12 易利丰 4K 亮光硬卡纸 115 103.5 易利丰/elifo\4K 验收通过
13 易利丰 4K 亮光硬卡纸 100 90.0 易利丰/elifo\4K 验收通过
14 易利丰 4K 亮光硬卡纸 100 90.0 易利丰/elifo\4K 验收通过
15 易利丰 4K 亮光硬卡纸 100 90.0 易利丰/elifo\4K 验收通过
16 得力 0042 彩色工字钉(混)(80枚/筒) 5 28.5 得力/deli\0042 验收通过
17 南孚 9V碱性电池 普通干电池 8 104.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
18 南孚 LR6-2B 普通干电池.5号电池1对装25对/盒 25 125.0 南孚/NANFU\LR6-2B 验收通过
19 慧洋 A4 70克 彩色复印纸大红色座签纸 5 60.0 慧洋\A4 70克 验收通过
20 得力 0020 图钉按钉 100粒/盒 (单位:盒) 60 114.0 得力/deli\0020 验收通过
21 得力 0467 省力订书机 (单位:台) 2 52.0 得力/deli\0467 验收通过
22 得力 70802-48 色三角杆马克笔(混)(盒) 1 65.0 得力/deli\70802-48 验收通过
23 得力 7102 固体胶(支)21g 2 36.0 得力/deli\7102 验收通过
24 得力 S760 子弹头中性笔芯黑色/红色0.5mm 15 195.0 得力/deli\S760 验收通过
25 洁柔 3层150抽48包 103-03无香抽纸1件16提 1 216.0 洁柔/C&S\3层150抽48包 验收通过
26 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 10 30.0 得力/deli\0013 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   春潭街道第二小学(黄双) 





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