公告摘要
项目编号2431101000015854685
预算金额80.00元
招标联系人-
中标公司长沙领奕贸易有限公司100.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 廖薇 来源: 发布时间: 2024-10-22 08:53:41


一、 *采购人名称:长沙环境保护职业技术学院

二、 *履约供应商名称:长沙领奕贸易有限公司
三、 *采购项目编号:2431101000015854685
四、 *合同编号:54943131
五、 *验收单位:长沙环境保护职业技术学院
六、 *验收日期:2024年10月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 家杰 旋转拖把 1 329.0 家杰\旋转拖把 验收通过
2 美的 FS10-6BR 电风扇 1 150.0 美的/Midea\FS10-6BR 验收通过
3 洁神 洗杯刷 4 40.0 洁神\刷子 验收通过
4 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 20 400.0 妙洁/magic\厚实平底垃圾袋 验收通过
5 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 1 22.0 六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml 验收通过
6 罗技 K580 键盘 1 170.0 罗技/Logitech\K580 验收通过
7 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 4 12.0 汰渍/Tide\508g 验收通过
8 晨光 直尺 1 3.0 晨光/M&G\四件套透明尺子 验收通过
9 富昌 绿茶 9 450.0 富昌null\B0080A001 验收通过
10 茶花 2825 整理箱 5 275.0 茶花\2825 验收通过
11 茶花 0207 水桶 2 30.0 茶花\0207 验收通过
12 得力 0736 卷笔刀/削笔器 2 40.0 得力/deli\0736 验收通过
13 得力 33179 档案盒 10 360.0 得力/deli\33179 验收通过
14 得力 书立/阅读架 8 232.0 得力/deli\9272 验收通过
15 茶花 脸盆 2 20.0 茶花\03371K 验收通过
16 得力 0468 订书钉 4 56.0 得力/deli\0468 验收通过
17 得力 S573 小记号笔勾线笔 10 150.0 得力/deli\S573 验收通过
18 得力 0341 订书机 1 18.0 得力/deli\0341 验收通过
19 威露士 225ml泡沫洗手液 洗手液 4 64.0 威露士/Walch\225ml泡沫洗手液 验收通过
20 得力 6009 剪刀 3 12.0 得力/deli\6009 验收通过
21 得力 SK108 白板笔 10 120.0 得力/deli\SK108 验收通过
22 晨光 AJD95781 双面胶带 3 45.0 晨光/M&G\AJD95781 验收通过
23 洁柔 卫生湿巾80片/包 湿巾 4 60.0 洁柔/C&S\卫生湿巾80片/包 验收通过
24 得力 2038 马卡龙色美工刀 自动锁定功能裁纸刀/小刀 颜色随机2038 4 12.0 得力/deli\2038 验收通过
25 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 10 50.0 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 验收通过
26 维达 4层 180g*10卷 卷筒纸 20 560.0 维达/Vinda\4层 180g*10卷 验收通过
27 南孚 5号12粒(4代) 普通干电池 20 140.0 南孚/NANFU\5号12粒(4代) 验收通过
28 得力 9254 板夹 10 140.0 得力/deli\9254 验收通过
29 世达 91342 钢卷尺 1 31.0 世达/SATA\91342 验收通过
30 海鸥 博士文具日历记事本 4 140.0 海鸥\无型号 验收通过
31 子弹头 排插 2 190.0 子弹头\TS-025 验收通过
32 伊达时/EATES BS-6688电子计算器 2 80.0 伊达时/EATES\BS-6688 验收通过
33 便签本/便条纸/N次贴 得力9052百事帖告示贴(黄)76*76mm(包) 8 32.0 得力/deli\9052 验收通过
34 滴露 500ml 家居消毒液 6 450.0 滴露/Dettol\500ml 验收通过
35 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
36 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:廖薇







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