公告摘要
项目编号2201101000018557659
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 黄子长 来源: 发布时间: 2024-12-27 08:38:45


一、 *采购人名称:耒阳市大和墟乡卫生院

二、 *履约供应商名称:耒阳市海通文体办公用品总汇
三、 *采购项目编号:2201101000018557659
四、 *合同编号:57195992
五、 *验收单位:耒阳市大和墟乡卫生院
六、 *验收日期:2024年12月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 公牛 其它插座/排插 4 192.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
2 双熊猫 卫生纸 平板卫生纸 4 100.0 双熊猫/shuangxiongmao\卫生纸 验收通过
3 齐心 B3634 票夹/长尾夹 144 72.0 齐心/Comix\B3634 验收通过
4 百利文 209 文件袋 40 40.0 百利文\209 验收通过
5 主力 501 单据/收据/凭证/审批单 5 25.0 主力\501 验收通过
6 百利文 Q310-28 百利文A4抽杆夹杆宽25mm 10个/包 20 60.0 百利文\Q310-28 验收通过
7 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 60.0 得力/deli\0018 验收通过
8 晨光 ADM94520 晨光10MM抽杆夹ADM94520 30 45.0 晨光/M&G\ADM94520 验收通过
9 立白 除菌去渍洗衣粉袋装 洗衣液/洗衣粉 8包/袋 1 108.0 立白/Liby\除菌去渍洗衣粉袋装 验收通过
10 胶棒 得力(deli)7103固体胶(单位:只) 12 36.0 得力/deli\7103 验收通过
11 胶带/胶纸/胶条 晨光双面泡棉胶带24mm*5y(单卷)AJD97354 12 36.0 晨光/M&G\AJD97354 验收通过
12 米兰极光 LED18W LED灯泡 5 90.0 米兰极光\LED18W 验收通过
13 替芯/铅芯 得力 6906 0.5mm中性笔芯 1支 (单位:支) 黑 320 320.0 得力/deli\6906 验收通过
14 电子计算器 得力1531语音计算器(银)(台) 1 48.0 得力/deli\1531 验收通过
15 得力6048剪刀(混)(把) 3 30.0 得力/deli\6048 验收通过
16 红锐志70GA5复印纸1000页/包 8包/箱 8 200.0 亚太森博\70G A5 验收通过
17 手电筒 装电池 1 16.0 金莱特\KN-8295 验收通过
18 一次性塑杯航空杯 4 216.0 金悦\航空杯 验收通过
19 广博 广博A86752-X 、A86753-X、A86754-X 2寸、3寸、4寸粘扣档案盒35mm、55mm、75mm蓝/黑 10 100.0 广博/Guangbo\A86752-X 、A86753-X、A86754-X 验收通过
20 取暖器 4 180.0 小霸王\DNQ-60-HX1 验收通过
21 180g 装订封面纸100张/包 2 50.0 湘锐\180g 验收通过
22 晨光A5无线装订本40页APYJQ411 10 30.0 晨光/M&G\APYJQ411 验收通过
23 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱 6 78.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
24 普通干电池 南孚 LR6-2B 5号碱性电池 8 44.0 南孚/NANFU\LR6-2B 验收通过
25 晨光双头记号笔MG2130(12支/盒) 60 150.0 晨光/M&G\MG2130 验收通过
26 晨光12#订书机360°摇头ABS91627 1 18.0 晨光/M&G\ABS91627 验收通过
27 印油/印泥/印台 得力9893秒干印台(红)(只) 1 16.0 得力/deli\9893 验收通过
28 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 146 219.0 得力/deli\6600黑色 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:黄子长







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