公告摘要
项目编号2461101000014273361
预算金额840.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈涌春来源: 发布时间: 2024-08-22 15:58:44


一、 *采购人名称:岳阳市岳阳楼区站前路办事处

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区希望文体用品经营部
三、 *采购项目编号:2461101000014273361
四、 *合同编号:53725029
五、 *验收单位:岳阳市岳阳楼区站前路办事处
六、 *验收日期:2024年8月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 公牛 GN-317 插座插线板接线板 1 75.0 公牛/BULL\GN-317 验收通过
2 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 10 120.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
3 舒布 多用途清洁巾 加厚长方形抹布 10 75.0 舒布\多用途清洁巾 验收通过
4 晨光 MG2160 白板笔 24 60.0 晨光/M&G\MG2160 验收通过
5 妙洁 大号垃圾袋 垃圾袋100cm*120cm 20 370.0 妙洁/magic\大号垃圾袋 验收通过
6 妙洁 拖把 木拖把 6 72.0 妙洁/magic\拖把 验收通过
7 好媳妇 胶棉拖把 6 312.0 好媳妇\AGW-3596 验收通过
8 洗衣液/洗衣粉 汰渍/Tide 260克 净白去渍洗衣粉 10 25.0 汰渍/Tide\260克 净白去渍洗衣粉 验收通过
9 檀香 10 45.0 \ 验收通过
10 普通干电池 南孚/NANFU 5号碱性电池 20 50.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
11 美的电风扇SAC40ER 3 765.0 美的/Midea\SAC40ER 验收通过
12 得力7838白板擦148*65*40 2 10.0 得力\7838A 验收通过
13 灭鼠/杀虫剂 枪手杀虫剂杀蚊气雾剂600ml 20 560.0 枪手/GUNNER\600 验收通过
14 佳一 不锈钢手柄马桶刷 4 24.0 佳一\马桶刷 验收通过
15 南孚 7号电池 普通干电池 4粒/板 20 50.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
16 电源插座 公牛/BULL GN-603 5米插线板 2 136.0 公牛/BULL\GN-603 验收通过
17 黑色加厚垃圾袋中号36CM手提背心式垃圾袋 80 320.0 洁成\中号 验收通过
18 安博尔电水壶热水壶3251 2 240.0 安博尔\3251 验收通过
19 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂洁厕灵 12 108.0 帮洁\强力去垢亮洁900g 验收通过
20 得力/deli 9570纸杯(白)250ml(50只/包) 60 840.0 得力/deli\9570 验收通过
21 好媳妇 扫把套装扫连铲AGW-3405 6 210.0 好媳妇\AGW-3405 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈涌春







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