公告摘要
项目编号2681101000018303998
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司桂阳县阳光文体中心80.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 李玮 来源: 发布时间: 2024-12-31 08:59:01


一、 *采购人名称:桂阳县市场监督管理局

二、 *履约供应商名称:桂阳县阳光文体中心
三、 *采购项目编号:2681101000018303998
四、 *合同编号:56979098
五、 *验收单位:桂阳县市场监督管理局
六、 *验收日期:2024年12月31日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 长尾夹 3 60.0 \ 验收通过
2 文件框 10 380.0 \ 验收通过
3 橡皮擦 2 6.0 \ 验收通过
4 拖把 4 72.0 \ 验收通过
5 垃圾袋 5 35.0 \ 验收通过
6 笔记本 11 198.0 \ 验收通过
7 桌子罩 1 180.0 \ 验收通过
8 一次性杯子 2 336.0 \ 验收通过
9 笔芯 4 72.0 \ 验收通过
10 鼠标垫 10 160.0 \ 验收通过
11 垃圾桶 4 72.0 \ 验收通过
12 抹布 10 50.0 \ 验收通过
13 扫把.灰斗 4 112.0 \ 验收通过
14 美的电热水壶 4 672.0 \ 验收通过
15 子弹头插座 5 240.0 \ 验收通过
16 液体胶 8 40.0 \ 验收通过
17 厕纸 14 420.0 \ 验收通过
18 泡沫胶 10 30.0 \ 验收通过
19 A3洒金红纸 4 160.0 \ 验收通过
20 印台 1 18.0 \ 验收通过
21 印台 2 30.0 \ 验收通过
22 中性笔 9 108.0 \ 验收通过
23 文件袋 250 250.0 \ 验收通过
24 长尾夹 2 36.0 \ 验收通过
25 抽杆夹 30 90.0 \ 验收通过
26 计算器 2 116.0 \ 验收通过
27 长尾夹 2 30.0 \ 验收通过
28 南孚电池 20 50.0 \ 验收通过
29 剪刀 4 48.0 \ 验收通过
30 小太阳烤火炉 5 440.0 \ 验收通过
31 小霸王烤火炉 2 156.0 \ 验收通过
32 档案盒 10 200.0 \ 验收通过
33 中性笔 1 36.0 \ 验收通过
34 插座 2 116.0 \ 验收通过
35 心相印抽纸 10 160.0 \ 验收通过
36 心相印抽纸 1 280.0 \ 验收通过
37 晨鸣 云硕A4 75g 红头打印/复印纸 2 360.0 晨鸣/CHENMING\云硕A4 75g 验收通过
38 吸水拖把 2 136.0 \ 验收通过
39 齐心 B2107 回形针座/盒 20 60.0 齐心/Comix\B2107 验收通过
40 辉山茶叶 6 408.0 \ 验收通过
41 A4 70g 打印/复印纸 齐心银河系-A4 8包/箱复印纸 1 185.0 齐心/Comix\A4 70g 验收通过
42 SDSSDEXT-480G-Z25 移动硬盘 闪迪 优盘 3 204.0 闪迪/Sandisk\SDSSDEXT-480G-Z25 验收通过
43 蓝月亮 0001 家居消毒液 10 60.0 蓝月亮/Blue moon\0001 验收通过
44 得力 0395 订书机 2 56.0 得力/deli\0395 验收通过
45 齐心 B3095 订书机 2 60.0 齐心/Comix\B3095 验收通过
46 订书钉 晨光 ABS92899 不锈钢订书针(1000枚/盒) 14 28.0 晨光/M&G\ABS92899 验收通过
47 南孚电池7号 6 18.0 南孚/NANFU\3粒 验收通过
48 得力9573垃圾袋(黑)45*55cm(30个/卷) 10 50.0 得力/deli\9573 验收通过
49 绿丰一次性塑料杯子 10 150.0 绿丰\: 201mL(含)-300mL(含 验收通过
50 得力 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) 20 80.0 得力/deli\5531 验收通过
51 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李玮







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