公告摘要
项目编号2351451000000378997
预算金额95.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市南门小学 
二、    *履约供应商名称:  合肥市义孟义炎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2351451000000378997  
四、    *合同编号:   30634299 
五、    *验收单位:  合肥市南门小学 
六、    *验收日期:  2024年3月11日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 欢迎光临地垫 入户门垫地垫 120*180 1 95.0 无品牌\欢迎光临地垫 验收通过
2 加厚铁锹农用铲子 锹 10 255.0 无品牌\铁锹 验收通过
3 PVC地垫网眼防滑地垫挂毯/壁毯 15 465.0 无品牌\网眼 验收通过
4 DY-B177不锈钢双层桶 饭盒/保温桶/保温提锅 2 1558.0 无品牌\DY-B177不锈钢双层桶 验收通过
5 美的 WHJ1705B 304不锈钢电热水壶 1.7L双层防烫烧水壶 20 2160.0 美的/Midea\WHJ1705B 验收通过
6 鱼饲料金鱼鱼食通用型 垂钓器具和用品 1 18.0 无品牌\鱼食 验收通过
7 鱼饲料金鱼鱼食通用型 垂钓器具和用品 1 48.0 无品牌\鱼食 验收通过
8 家私清洁剂 除雪剂50KG/袋 工业盐粗盐 8 704.0 无品牌\融雪剂 验收通过
9 爱特福 爱特福消毒液84消毒液 468ml/518ml 消毒剂除菌灭菌衣物漂白消毒水 单瓶 30 141.0 爱特福\84消毒液 验收通过
10 三环 364/365/366 364/365/366挂锁 5 42.5 三环/tri-circle\364/365/366 验收通过
11 公牛 GN-609 公牛 GN-609 多功能插座 3米 3 135.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
12 清洁抹布30*40 25 112.5 无品牌\30*40 验收通过
13 兰诗 宽头软毛斜杆扫把618木柄塑料扫把 200 1020.0 兰诗\618 验收通过
14 除胶剂家用去胶不干胶透明胶带双面胶胶水黏胶脱胶去除多功能去胶剂 5 57.5 保赐利\450ml 验收通过
15 雷达 除虫剂喷雾600ml 杀虫剂 单瓶 1 17.9 雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml 验收通过
16 36号垃圾袋 1把 200 1074.0 无品牌\36号 验收通过
17 晨光 ARCN8287 晨光/M&G 白色U型活动强力粘钩 免钉无痕挂钩 ARCN8287【2只/板】 10 25.0 晨光/M&G\ARCN8287 验收通过
18 维达/Vinda VS4491 卷筒纸 大盘纸 4 740.0 维达/Vinda\VS4491 验收通过
19 清水 SM-1071 保温壶 3.2L 清水瓶 24 912.0 清水\SM-1071 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   赵德宏
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