中标
浏阳市株树桥水库管理局关于文件夹配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
1850.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/11/19
公告摘要
项目编号2211101000016893937
预算金额711.90元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 游武 来源: 发布时间: 2024-11-19 11:47:58


一、 *采购人名称:浏阳市株树桥水库管理局

二、 *履约供应商名称:浏阳市淮川鑫飞扬电脑经营店
三、 *采购项目编号:2211101000016893937
四、 *合同编号:55852958
五、 *验收单位:浏阳市株树桥水库管理局
六、 *验收日期:2024年11月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 斯图 文件夹配件 56 260.4 斯图\斯图 验收通过
2 威王 松木清香除重垢马桶清洁剂洁厕液500g 洁厕剂 12 120.0 威王\松木清香除重垢马桶清洁剂洁厕液500g 验收通过
3 威露士 健康抑菌洗手液(倍护滋润) 洗手液 34 476.0 威露士/Walch\健康抑菌洗手液(倍护滋润) 验收通过
4 齐心 A1236 档案盒 5 115.0 齐心/Comix\A1236 验收通过
5 心相印 大盘纸 卷筒纸 2 276.0 心相印/Mind Act Upon Mind\大盘纸 验收通过
6 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 10 35.0 晨光/M&G\ABS91697 验收通过
7 闪迪 CZ74 U盘 3 254.7 闪迪/Sandisk\CZ74 验收通过
8 威猛先生 洁瓷剂 1 149.0 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液 验收通过
9 茶花 簸箕 4 180.0 茶花\茶花扫把套装 验收通过
10 晨光 ARPB1801 中性笔 21 711.9 晨光/M&G\ARPB1801 验收通过
11 英雄 359钢笔套装 钢笔 6 174.0 英雄/HERO\359钢笔套装 验收通过
12 晨光 AWG97041 胶水 4 18.0 晨光/M&G\AWG97041 验收通过
13 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU\7号2粒(2代) 验收通过
14 南孚 5号1.5V 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU\5号1.5V 验收通过
15 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸 欣乐复印纸 70克 A4 10 1850.0 欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:游武







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