公告摘要
项目编号2111101000018007959
预算金额93.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邹永祥 来源: 发布时间: 2024-12-27 12:22:44


一、 *采购人名称:安乡县出口洲中学

二、 *履约供应商名称:安乡县积家年轮生活超市
三、 *采购项目编号:2111101000018007959
四、 *合同编号:56844464
五、 *验收单位:安乡县出口洲中学
六、 *验收日期:2024年12月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 多利 A4 70g 10包/件 打印/复印纸 12 2040.0 多利/duolli\A4 70g 10包/件 验收通过
2 心相印 FT18090 抽纸 10 250.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
3 农夫山泉 茶类饮料 480 720.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml 验收通过
4 华隆 不干胶标签 1 4.2 华隆\不干胶标签 验收通过
5 得力 日记本 500 1500.0 得力/deli\7641 验收通过
6 星空 不干胶标签 1 13.5 星空\不干胶标签 验收通过
7 齐心 F56 文件袋 40 600.0 齐心/Comix\F56 验收通过
8 晨光 Q7(0.7mm) 中性笔 30 450.0 晨光/M&G\Q7(0.7mm) 验收通过
9 得力 5663-55 档案盒 10 135.0 得力/deli\5663-55 验收通过
10 得力 0012 订书钉 10 22.5 得力/deli\0012 验收通过
11 得力 5953 档案袋 50 54.0 得力/deli\5953 验收通过
12 南韩 固体胶35g 胶棒 40 180.0 南韩\固体胶35g 验收通过
13 世达 91317 卷尺 3 40.5 世达/SATA\91317 验收通过
14 晨光 ADM94520 文件夹 20 36.0 晨光/M&G\ADM94520 验收通过
15 晨光 文稿纸/草稿纸 120 432.0 晨光/M&G\16开 验收通过
16 得力 2004 美工刀 2 7.6 得力/deli\2004 验收通过
17 晨光 AXPN0722 橡皮 30 93.0 晨光/M&G\AXPN0722 验收通过
18 晨光 钢直尺 5 36.0 晨光/M&G\ARL96027 验收通过
19 得力 6001 剪刀 3 29.46 得力/deli\6001 验收通过
20 晨光 MF6003 修正液/修正带/修正贴 10 43.0 晨光/M&G\MF6003 验收通过
21 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 20 72.0 晨光/M&G\MF6004 验收通过
22 山峰蚊香檀香型 蚊香/蚊香液 10 49.5 山峰\山峰蚊香檀香型 验收通过
23 得力 70818-36 马克笔 1 40.5 得力/deli\70818-36 验收通过
24 得力 30801 胶带/胶纸/胶条 2 21.6 得力/deli\30801 验收通过
25 得力 资料册 30 405.0 得力/deli\5005 验收通过
26 得力 19209 纸杯 10 90.0 得力/deli\19209 验收通过
27 口哨 5 76.5 得力/deli\通用 验收通过
28 奥狮龙 正常 发令旗 8 108.0 奥狮龙\正常 验收通过
29 腾驰 反光锥路锥 15 270.0 腾驰\70cm 验收通过
30 得力 便条夹/照片夹 5 125.0 得力/deli\8566 验收通过
31 一次性塑料杯 10 60.3 RSPRO\无 验收通过
32 博纳会议记录本 10 153.0 名册\3318 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邹永祥







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