公告摘要
项目编号2041101000014078972
预算金额956.80元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邝卫红 来源: 发布时间: 2024-09-03 16:43:09


一、 *采购人名称:耒阳市芙蓉学校

二、 *履约供应商名称:耒阳市佳唯办公广告印务部
三、 *采购项目编号:2041101000014078972
四、 *合同编号:53575758
五、 *验收单位:耒阳市芙蓉学校
六、 *验收日期:2024年9月3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/班主任手册 30 226.2 疯狂森林\班主任手册 验收通过
2 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/班务日志 30 179.4 疯狂森林\班务日志 验收通过
3 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/听课记录 100 455.0 疯狂森林\听课记录 验收通过
4 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/会议记录 10 59.8 疯狂森林\会议记录 验收通过
5 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/横格纸 100 624.0 疯狂森林\横格纸 验收通过
6 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/备课本 160 956.8 疯狂森林\备课本 验收通过
7 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/体育备课本 20 119.6 疯狂森林\体育备课本 验收通过
8 七彩 宣纸/红色宣纸 122 134.2 七彩\红色宣纸 验收通过
9 七彩 宣传单/海报/说明书/4K烫金奖状 300 300.0 七彩\奖状 验收通过
10 梅花牌 考勤机配件/挂锁 50 400.0 梅花牌\挂锁 验收通过
11 美佳豪 书法用纸/整张白纸(150g) 70 77.0 美佳豪\白纸 验收通过
12 雪奥 文具套装/礼盒/大瓶浆糊 30 120.0 雪奥\0901 验收通过
13 得力 文具套装/礼盒/小瓶液体胶水 30 60.0 得力/deli\7302gnm 验收通过
14 得力 装订线材/订书机 22 352.0 得力/deli\旋转订书机 验收通过
15 得力 黑板/黑板刷 30 54.0 得力/deli\50167 验收通过
16 谊印 定制包装袋/纸/箱A5打印纸 5 1050.0 谊印\A5 验收通过
17 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 30 54.0 得力/deli\0012 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邝卫红







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