公告摘要
项目编号2491451000000391871
预算金额84.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市职工大学 

二、    *履约供应商名称:  合肥市嘉祺商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2491451000000391871  

四、    *合同编号:   30647350 

五、    *验收单位:  合肥市职工大学 

六、    *验收日期:  2024年4月2日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ARP57501A 晨光/M&G ARP57501A 中性笔 2 84.0 晨光/M&G\ARP57501A 验收通过
2 晨光 GP-1008 晨光/M&G GP1008 中性笔【12支/盒】 1000 1900.0 晨光/M&G\GP-1008 验收通过
3 晨光 ADM95095 晨光/M&G ADM95095 文件夹 10 70.0 晨光/M&G\ADM95095 验收通过
4 晨光 AWP357X3 晨光/M&G AWP357X3 HB六角木杆经典铅笔(10只装) 1 8.0 晨光/M&G\AWP357X3 验收通过
5 晨光 FPS91201 晨光/M&G 卷笔刀 FPS91201 2 4.0 晨光/M&G\FPS91201 验收通过
6 晨光 ADG98718 晨光/M&G ADG98718 电子计算器 1 35.0 晨光/M&G\ADG98718 验收通过
7 晨光 ASGN7104 晨光/M&G ASGN7104 21克固体胶棒 1 12.0 晨光/M&G\ASGN7104 验收通过
8 得力 7391 彩色复印纸 A4 80G 一包100张 10 120.0 得力/deli\7391 验收通过
9 得力 9846 四联 文件座/架/文件框 5 100.0 得力/deli\9846 验收通过
10 得力 5683 档案盒 55mm 12 108.0 得力/deli\5683 验收通过
11 南孚 5号电池 普通干电池 1.5V 5号碱性电池 16 40.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
12 得力 7662 胶装本 B5/40页 软面抄 点线本 1000 2500.0 得力/deli\7662 验收通过
13 格之格 NT-CNB2325 粉盒 适用兄弟7080d 7180dn硒鼓7380 7480d 7880dn tn2312 tn2325打印机墨盒 2 130.0 格之格\NT-CNB2325 验收通过
14 得力 9879 印油/印泥/印台 光敏印油9879红色印章油 10ml 2 20.0 得力/deli\9879 验收通过
15 得力 DLH-F2612A 瓶装 墨粉/碳粉 5 75.0 得力/deli\DLH-F2612A 验收通过
16 晨光 ABS92741 彩色长尾夹 文具4#25mm 48只/罐 中号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 15 150.0 晨光/M&G\ABS92741 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   周舒梅 





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