中标
华容县公安局交通警察大队关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
110.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/12/22
公告摘要
公告正文
发布人: 刘洪武 来源: 发布时间: 2024-12-22 16:23:25
一、 *采购人名称:华容县公安局交通警察大队
二、 *履约供应商名称:华容县世纪新文化用品有限公司
三、 *采购项目编号:2441101000016211998
四、 *合同编号:55326443
五、 *验收单位:华容县公安局交通警察大队
六、 *验收日期:2024年12月22日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:刘洪武
一、 *采购人名称:华容县公安局交通警察大队
二、 *履约供应商名称:华容县世纪新文化用品有限公司
三、 *采购项目编号:2441101000016211998
四、 *合同编号:55326443
五、 *验收单位:华容县公安局交通警察大队
六、 *验收日期:2024年12月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 MBGRLC 垃圾袋 | 10 | 60.0 | 妙洁/magic\MBGRLC | 验收通过 | |
2 | 得力 DL9820 卷尺 | 3 | 90.0 | 得力/deli\DL9820 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ADM94506 拉链文件袋票据资料袋A4拉链袋 | 100 | 450.0 | 晨光/M&G\ADM94506 | 验收通过 | |
4 | 派克 IM复古绿鎏金宝珠笔 宝珠/走珠/签字笔 | 5 | 1390.0 | 派克/PAIKE\IM复古绿鎏金宝珠笔 | 验收通过 | |
5 | 西玛 FM152 单据/收据/凭证 | 100 | 1800.0 | 西玛/simaa\FM152 | 验收通过 | |
6 | 西玛 财务证明用品 | 100 | 850.0 | 西玛/simaa\通用凭证包角 | 验收通过 | |
7 | 打印/复印纸 金荷A4 70g 10包/件 复印纸 | 10 | 2450.0 | 金荷\金荷A4 70g | 验收通过 | |
8 | 晨光 橡皮筋 | 10 | 100.0 | 晨光/M&G\ASC99334 | 验收通过 | |
9 | 悦卡 洗车毛巾 抹布 | 10 | 80.0 | 悦卡/YUEKA\洗车毛巾 | 验收通过 | |
10 | 用友 用友A4记账凭证盒Z010227 | 30 | 267.0 | 用友/yonyou\Z010227 | 验收通过 | |
11 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 50 | 250.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
12 | 洁尔惠 洁尔惠 大号 特大号垃圾分类垃圾袋 平口黑色加厚 | 10 | 200.0 | 洁尔惠\无型号 | 验收通过 | |
13 | 亚信 5043 印油/印泥/印台 | 10 | 150.0 | 亚信\5043 | 验收通过 | |
14 | 便签本/便条纸/N次贴 得力7600便条纸带盒91*87(白)(盒) | 5 | 35.0 | 得力/deli\7600 | 验收通过 | |
15 | 得力 装订管铆管柳管 凭证装订机尼龙管 3847.3832 | 1 | 125.0 | 得力/deli\装订柳管 | 验收通过 | |
16 | 得力 7303S 胶水 刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 100 | 433.0 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
17 | 得力 8551S 票夹/长尾夹 | 10 | 135.1 | 得力/deli\8551S | 验收通过 | |
18 | 智汇 警戒线 安全隔离警戒线隔离带 约交通工程警示带 工地施工安全带100米 安全带 | 20 | 760.0 | 智汇\100米 | 验收通过 | |
19 | 飞扬 喊话器 | 10 | 880.0 | 飞扬\FY-518 | 验收通过 | |
20 | 得力58108-HB高级书写铅笔(混)(12支) | 10 | 80.0 | 得力/deli\58108 | 验收通过 | |
21 | 富强10431三层文件盘文件座收纳座 | 10 | 320.0 | 富强\10431 | 验收通过 | |
22 | 三益档案 2855国标档案盒 720克无酸纸 | 100 | 400.0 | 三益档案/SANISY\2855 | 验收通过 | |
23 | 发文收文登记本 | 5 | 125.0 | 三益档案/SANISY\登记本 | 验收通过 | |
24 | 财兴50g财务用橡皮筋(黄色) | 10 | 40.0 | 财兴\50g | 验收通过 | |
25 | 金录25K现金账/银行账/总账 | 5 | 67.5 | 金录\金录25K | 验收通过 | |
26 | 得力 7658 办公无线装订本(混)-60张-A4(本) | 10 | 60.0 | 得力/deli\7658 | 验收通过 | |
27 | 晨光(M&G)文具1.0mm黑色子弹头中性笔签字笔水笔 12支/盒AGP13604 | 10 | 300.0 | 晨光/M&G\AGP-13604 | 验收通过 | |
28 | 得力6018剪刀(混)(把) | 5 | 40.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
29 | 印油/印泥/印台 得力/deli 9860快干印台(红)(只) | 10 | 110.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:刘洪武
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