公告摘要
项目编号2811451000000298980
预算金额1000.00元
招标联系人-
中标公司安徽佳轲商贸有限公司5376.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市新麓小学 
二、    *履约供应商名称:  安徽佳轲商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2811451000000298980  
四、    *合同编号:   30558484 
五、    *验收单位:  合肥市新麓小学 
六、    *验收日期:  2023年11月30日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力/deli 黑色硒鼓 88A打印机硒鼓 粉盒 2 198.0 得力/deli\DBH-388AX 验收通过
2 得力/deli 9777白 五层文件柜桌面文件柜 6 594.0 得力/deli\9777 验收通过
3 A 绿色黑板60×90CM 练字帖/练字板 50 2495.0 A\绿色黑板60×90CM 验收通过
4 得力/deli 得力 0021 彩色 按钉 图钉/工字钉 200 520.0 得力/deli\0021 验收通过
5 得力/deli 得力 D-2612A 硒鼓 碳粉盒 8 552.0 得力/deli\D-2612A 验收通过
6 奔图/Pantum 奔图 TO-405H 高容量粉盒 1 229.0 奔图/Pantum\TO-405H 验收通过
7 得力/deli DLC-FX9 粉盒 硒鼓 8 639.2 得力/deli\DLC-FX9 验收通过
8 广博/Guangbo 广博 80枚装不干胶标签贴纸23*33mm/ 11 27.5 广博/Guangbo\ZGT9194-X 验收通过
9 得力/deli 得力 不干胶标签 贴纸 标贴纸 72枚 7187 10 20.0 得力/deli\7187 验收通过
10 得力/deli 得力 280ml一次性杯子 纸杯/水杯 双层加厚 50个装 19209 1 200.0 得力/deli\50个装 19209 验收通过
11 得力/deli 得力 21583 记事贴 便签本/便条纸/N次贴 100 250.0 得力/deli\21583 验收通过
12 南孚/NANFU 南孚 5号3代1粒 电池 普通干电池 60 144.0 南孚/NANFU\5号3代1粒 验收通过
13 南孚/NANFU 南孚 7号 2粒/板 普通干电池 60 288.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
14 齐心/Comix 齐心 固体胶 胶棒 21g 24支装 B2667 -N 2 72.0 齐心/Comix\B2667 验收通过
15 得力/deli 得力 9625 240ml可水洗白胶 胶水 2 9.0 得力/deli\9625 验收通过
16 美的/Midea 美的吊扇56寸铁叶大风力吊式电风扇2114 10 1690.0 美的/Midea\FD40-11A 验收通过
17 蓝月亮/Blue moon 蓝月亮 300g 洗手液 1箱起售 84 999.6 蓝月亮/Blue moon\300g 验收通过
18 维达/Vinda 维达 V0005 手帕面纸 手帕纸 166 1626.8 维达/Vinda\V0005 验收通过
19 维达/Vinda 维达 v2219 软包抽纸 3层150抽3包/提抽纸1提装 176 2270.4 维达/Vinda\v2219 验收通过
20 维达/Vinda 维达 V4073 卷纸卷筒纸卷桶卫生纸 168 5376.0 维达/Vinda\V4073 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   张文青
返回顶部