中标
怀化市旅游学校改扩建项目协调指挥部关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
20.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2025/01/22
公告摘要
项目编号2251101000017765608
预算金额90.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 杨飞 来源: 发布时间: 2025-01-22 10:31:25


一、 *采购人名称:怀化市旅游学校改扩建项目协调指挥部

二、 *履约供应商名称:怀化市鹤城区启程商务文印服务部
三、 *采购项目编号:2251101000017765608
四、 *合同编号:56533622
五、 *验收单位:怀化市旅游学校改扩建项目协调指挥部
六、 *验收日期:2025年1月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 博友 3600 剪刀 1 10.0 博友\3600 验收通过
2 心相印 FT18090 抽纸 2 56.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
3 公牛 604 3米插座 2 130.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
4 嘉顺达 硬面抄 11 33.0 嘉顺达\A5 验收通过
5 得力 1526 算术型计算器 2 90.0 得力/deli\1526 验收通过
6 得力 5501A 文件袋 20 50.0 得力/deli\5501A 验收通过
7 晨光 AJD95792 胶带/胶纸/胶条 1 9.0 晨光/M&G\AJD95792 验收通过
8 西玛 记账凭证 2 5.0 西玛/simaa\17313 验收通过
9 三益档案 领据 2 5.0 三益档案/SANISY\35-526 验收通过
10 三益档案 5881 领据/借据 1 2.5 三益档案/SANISY\5881 验收通过
11 三益档案 账本/账册 2 20.0 三益档案/SANISY\16-263现金日记账 验收通过
12 得力 文件夹 6 66.0 得力/deli\5341 验收通过
13 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 5 12.5 公牛/BULL\7号 AAA LR03 1.5V 验收通过
14 得力 30406 胶带/胶纸/胶条 1 3.0 得力/deli\30406 验收通过
15 恒澍 背心式垃圾袋 垃圾袋 4 24.0 恒澍\背心式垃圾袋 验收通过
16 得力 纸杯 5 50.0 得力/deli\9560 验收通过
17 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 3 81.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 验收通过
18 得力 0465 订书机 1 40.0 得力/deli\0465 验收通过
19 晨光 AGP68602 中性笔 60 150.0 晨光/M&G\AGP68602 验收通过
20 得力 0467 订书机 1 24.0 得力/deli\0467 验收通过
21 晨光 ABS92863 票夹/长尾夹32mm 1 12.0 晨光/M&G\ABS92863 验收通过
22 得力 5604 75mm档案盒 2 32.0 得力/deli\5604 验收通过
23 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针 2 6.0 晨光/M&G\ABS91699 验收通过
24 晨光 MG7106 胶棒 24 48.0 晨光/M&G\MG7106 验收通过
25 晨光(M&G)ADM95288 经济型35mm档案盒 深蓝 【单只装】 2 20.0 晨光/M&G\ADM95288 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:杨飞







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