公告摘要
项目编号2811351000000257012
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 凯里市人民政府政务服务中心 

二、    *履约供应商名称:  凯里市万博勤发文体用品批发部 

三、    *采购项目编号:  2811351000000257012  

四、    *合同编号:   30375218 

五、    *验收单位:  凯里市人民政府政务服务中心 

六、    *验收日期:  2024年2月26日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 5号电池2粒装 聚能环3代碱性干电池 20 120.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
2 宝克 CF5150 大容量修正液(可刷可挤)12支装/每支18ML 10 300.0 宝克/Baoke\CF5150 验收通过
3 得力 0016 2#大头针 (50克/盒) 10 18.0 得力/deli\0016 验收通过
4 公牛 GN-609-5米 新国标多功能插座 6位总控 4 232.0 公牛/BULL\GN-609-5米 验收通过
5 亚信 078 光敏印油(公章油) 10ml 24 360.0 亚信\078 验收通过
6 得力 9863 透明财务快干印台印泥 10 55.0 得力/deli\9863 验收通过
7 得力 7535 (4B) 黄色美术橡皮擦 30块盒装 20 18.0 得力/deli\7535 验收通过
8 得力 5683 55mmA4塑料档案盒 加厚资料盒财务凭证文件盒 16 160.0 得力/deli\5683 验收通过
9 得力 6796 0.5mm子弹头黑色办公桌面台笔 45 202.5 得力/deli\6796 验收通过
10 晨光 G-5 0.5mm按动子弹头中性笔芯/替芯 20支/盒 1 17.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
11 真彩 GR-009 0.5mm黑色子弹头中性笔替芯笔芯 20支/盒 10 90.0 真彩/Truecolor\GR-009 验收通过
12 晨光 风速Q7 0.5mm子弹头中性笔签字笔 12支/盒 20 200.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
13 爱好 66921 彩色便利贴75x75mm 4袋装 6 72.0 爱好/AIHAO\66921 验收通过
14 得力 8554 4#25mm彩色长尾票夹金属燕尾夹 48只/盒 5 70.0 得力/deli\8554 验收通过
15 得力 8551 1#50mm彩色长尾票夹金属燕尾夹 12只/盒 5 67.5 得力/deli\8551 验收通过
16 得力 0368 订书机 5 120.0 得力/deli\0368 验收通过
17 晨光 ALJ99434 惠型加厚垃圾袋50*60cm 单色 30只/卷 16 480.0 晨光/M&G\ALJ99434 验收通过
18 新世纪 201 自粘性不干胶标签 1 10.0 新世纪\201 验收通过
19 得力 0018 3#金属回形针 100枚/盒 10盒装 2 30.0 得力/deli\0018 验收通过
20 得力 0010 10#小号订书针/订书钉 1000枚/盒 10盒装 3 30.0 得力/deli\0010 验收通过
21 得力 0603 170mm办公家用生活剪刀 20 100.0 得力/deli\0603 验收通过
22 得力 7103 36g高粘度大号PVA固体胶棒胶水 12瓶/盒 2 48.0 得力/deli\7103 验收通过
23 得力 7312 65ml弯头液体胶水 12支装 2 56.0 得力/deli\7312 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   黄宇菲 





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