公告摘要
项目编号2751351000000099068
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 福泉市马场坪中心学校 
二、    *履约供应商名称:  福泉市诺昊办公用品总汇 
三、    *采购项目编号:  2751351000000099068  
四、    *合同编号:   30213179 
五、    *验收单位:  福泉市马场坪中心学校 
六、    *验收日期:  2023年7月4日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 光大 篮球 气球 彩色球 花球 5 75.0 光大\彩色球 验收通过
2 得力 MR2200-01 得力MR2200-01软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位:提) 16 288.0 得力/deli\MR2200-01 验收通过
3 光大 不干胶标签 徽章不干胶 徽章标签纸 单个各种标签徽章 贴纸贴画定制 20 20.0 光大\徽章标签 验收通过
4 得力 7901 得力/deli 7901皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) 33 297.0 得力/deli\7901 验收通过
5 得力 7985 得力/deli7985无线胶装软面笔记本(混)-78页-A5(1本) 120 360.0 得力/deli\7985 验收通过
6 光大 粉笔 彩色粉笔 白色粉笔 1 120.0 光大\粉笔 验收通过
7 光大 脸盆 塑料盆 脸盆 4 72.0 光大\塑料盆 验收通过
8 光大 其它纸 荣誉证书纸 奖状纸 证书纸 空白证书芯 单张 50 25.0 光大\证书纸 验收通过
9 光大 其它纸 荣誉证书纸 奖状纸 证书纸 空白证书芯 单张 130 260.0 光大\证书纸 验收通过
10 光大 其它纸 奖状纸 1000 300.0 光大\奖章 验收通过
11 光大 水拖 拖把 棉质排拖 不锈钢杆 单把 1 48.0 光大\排拖 验收通过
12 光大 一次性手套 长度45cm 加厚胶手套 1双 20 160.0 光大\45CM加厚胶手套 验收通过
13 优智风 信纸 信签纸 16开 50页 单本 30 90.0 优智风\信纸 验收通过
14 得力 7900 得力/deli7900皮面笔记本(黑)-80页-18K(本) 15 180.0 得力/deli\7900 验收通过
15 无品牌 各种规格型号 黑色垃圾袋 一包约50个 10 195.0 无品牌\各种黑色垃圾袋 验收通过
16 垃圾袋 60 270.0 无品牌\黑色手提垃圾袋 验收通过
17 白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精 12 420.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶5kg 验收通过
18 9号信封牛皮信封 5 100.0 无品牌\信封 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   福泉市乐岗小学
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