公告摘要
项目编号2061101000010695723
预算金额75.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 何婧来源: 发布时间: 2024-04-03 12:58:31


一、 *采购人名称:常德市西湖管理区下窖小学

二、 *履约供应商名称:常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号:2061101000010695723
四、 *合同编号:51005865
五、 *验收单位:常德市西湖管理区下窖小学
六、 *验收日期:2024年4月3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 装订机铆管 1 120.0 齐心/Comix\MG-500/MG-400 验收通过
2 得力 7303 液体胶水 10 30.0 得力/deli\7303 验收通过
3 12 4K彩色,白色,黑色卡纸 100 100.0 无品牌\12 验收通过
4 百通 BT-958 红,嘿,蓝白板笔 24 72.0 百通/BTONG\BT-958 验收通过
5 3 黑板,白板刷 10 50.0 无品牌\3 验收通过
6 听课记录本,班主任手册 30 120.0 无品牌\13 验收通过
7 教师工作手册 30 360.0 无品牌\3 验收通过
8 欧标 B3063 白色 胶带/胶纸/胶条 办公中号双面胶胶纸 24 48.0 欧标\B3063 白色 验收通过
9 财兴 CX-4260 胶带/胶纸/胶条 小号加宽透明胶带 24 48.0 财兴\CX-4260 验收通过
10 大森 红纸,白纸 30 30.0 大森\全年红红纸 验收通过
11 西玛 财务凭证包角纸 3 36.0 西玛/simaa\西玛SZ600335 验收通过
12 荣事达 电抽水器 18 1080.0 荣事达/royalstar\16-H 验收通过
13 海鸥 别针扣针10个/串 10 10.0 海鸥/HAIOU\别针锁针 验收通过
14 金亿利 301 文件夹抽杆夹 50 100.0 金亿利\301 验收通过
15 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 24 240.0 帮洁\强力去垢亮洁900g 验收通过
16 BT810 心相印卷筒纸 20 700.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 验收通过
17 A4会计凭证封面 3 75.0 西玛/CIMA\152 验收通过
18 安博尔HB-3250G保温电热水壶 2 360.0 安博尔\HB-3250G 验收通过
19 10色A4彩色折纸/100张 5 75.0 无品牌\1 验收通过
20 纸质荣誉证书 100 100.0 无品牌\32 验收通过
21 荣誉证书内芯 50 50.0 无品牌\12 验收通过
22 得力A5票据书写垫板 10 20.0 得力/deli\9352 验收通过
23 牛皮纸会议记录本 10 40.0 无品牌\1 验收通过
24 铜板纸奖状100张 3 120.0 无品牌\5 验收通过
25 莱特大号账本;十三栏明细分类账,实物出入账,总分类账,现金日记账······ 2 40.0 莱特\6128S 验收通过
26 小号莱特账本;现金日记账,三栏明细分类账,总分类账······ 2 30.0 莱特\62065 验收通过
27 办公室不锈钢撮箕灰斗 20 400.0 无品牌\B0047 验收通过
28 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 订书针 5 10.0 得力/deli\0012 高强度订书钉 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:何婧







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