公告摘要
项目编号2701451000000252305
预算金额-
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称:  安徽万事达电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号:  2701451000000252305  
四、    *合同编号:   30515738 
五、    *验收单位:  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期:  2024年3月6日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 联想 KN101 联想(Lenovo)KN101 办公游戏无线键鼠套装 商务系列 防水耐用 1 86.0 联想/lenovo\KN101 验收通过
2 上汇 7823不干胶标签纸 口取纸 自粘性标签贴纸手写粘贴纸图书分类超市货架商品价格标记帖7727 (24枚/张) 3 30.0 上汇\7823 验收通过
3 上汇 7762 口取纸/标签贴 不干胶 207*121mm 24枚/张 3 30.0 上汇\7762 验收通过
4 册宣 500张/包 8包/箱 70g 紫A4纸 9 1665.0 册宣\CXFYZ-P01 验收通过
5 老花镜台面固定架 1 52.0 无品牌\100度 验收通过
6 玛丽 80g A4/100张 彩色复印纸 颜色请备注 30 240.0 玛丽\80G 验收通过
7 得力 7102 21g 固体胶胶棒 (单位:支) 12 18.0 得力/deli\7102 验收通过
8 册宣 来风中筒雨鞋雨靴(尺码备注) 23 805.0 册宣\雨鞋 验收通过
9 晨光 AJD95783 封箱胶带48mm*60y 6卷/筒 卷 10 50.0 晨光/M&G\AJD95783 验收通过
10 恒源 HY1809 牛皮纸档案袋A4 (单位:个) 30 30.0 恒源\HY1809 验收通过
11 霞光 A4塑封膜7丝 16 608.0 霞光\A4 验收通过
12 超霸 12V电池27A (单位:节) 40 140.0 超霸/GP\27A12V 验收通过
13 金士顿 DT100G3 64G U盘64G (单位:个) 1 68.0 金士顿/Kingston\DT100G3 64G 验收通过
14 册宣 连体雨衣 9 315.0 册宣\军绿加厚雨衣 验收通过
15 得力 837ES 12位 电子计算器(单位:台) 1 15.0 得力/deli\837ES 验收通过
16 晨光 AJD97354 24mm*5y 双面泡棉胶海绵胶带 (单位:卷) 100 250.0 晨光/M&G\AJD97354 验收通过
17 齐心 D5002 76*76 100张/本 易事贴 (单位:本)便签本/便条纸/N次贴 5 10.0 齐心/Comix\D5002 验收通过
18 晨光 风速Q7 0.5mm中性笔 12支/盒 中性笔(单位:盒) 2 24.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
19 徽霸HB-518/519 徽霸 HB-518/519扫把簸箕套装软毛(单位:套) 1 24.0 徽霸\徽霸HB-518/519 验收通过
20 册宣 100米 警示隔离带警戒线(单位:卷) 10 480.0 册宣\100米 验收通过
21 晨光 ADM95106 ADM95106 A4 竖式板夹 (单位:个) 50 640.0 晨光/M&G\ADM95106 验收通过
22 南孚 23A12V 普通干电池 (单位:节) 20 80.0 南孚/NANFU\23A12V 验收通过
23 好媳妇 AGW-3173 28cm 胶棉拖把 (单位:把) 1 38.0 好媳妇\AGW-3173 验收通过
24 晨光 ABS92616 12号订书钉 10 10.0 晨光/M&G\ABS92616 验收通过
25 晨光 AJD97350 18mm*10y 棉纸双面胶带 胶带/胶纸/胶条 (单位:卷) 47 117.5 晨光/M&G\AJD97350 验收通过
26 册宣 CX-JJYP-8808 塑料凳子 (单位:个) 20 500.0 册宣\册宣 CX-JJYP-8808 塑料凳子 验收通过
27 册宣 CX-LJD-H45 45*52 加厚垃圾袋 (单位:卷) 15 52.5 册宣\册宣 CX-LJD-H45 45*52 验收通过
28 得力 9553 Ф260mm 9.5L 经典耐用圆纸篓垃圾桶 (单位:个) 1 11.9 得力/deli\9553 验收通过
29 南孚 7号电池 普通干电池 (单位:粒) 10 18.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   姜蕾蕾
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