公告摘要
项目编号2031451000000085875
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司芜湖佳文商贸有限公司126.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖市城南实验中学 
二、    *履约供应商名称:  芜湖佳文商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2031451000000085875  
四、    *合同编号:   30347636 
五、    *验收单位:  芜湖市城南实验中学 
六、    *验收日期:  2023年4月11日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 k35 中性笔 2 60.0 晨光/M&G\k35 验收通过
2 美丽雅 马桶刷/厕所刷 10 45.0 美丽雅/MARYYA\马桶刷 验收通过
3 抹布 150 375.0 无品牌\30*70 验收通过
4 得力 7536 橡皮 30 21.0 得力/deli\7536 验收通过
5 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 1 1.2 齐心/Comix\B3500 验收通过
6 蓝鲸环卫 50*80 蓝鲸环卫(50*80cm/100只)手提式垃圾袋加厚黑色背心带提手的特厚塑料小号厨余厨房大号 70 1750.0 蓝鲸环卫\50*80 验收通过
7 茶花 水桶 10 88.0 茶花\水桶 验收通过
8 天鹰 通用手套 20 96.0 天鹰\L 验收通过
9 星宇 通用手套 60 150.0 星宇\PU508 验收通过
10 得力 7092 胶棒 120 264.0 得力/deli\7092 验收通过
11 得力 8551ES 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 5 50.0 得力/deli\8551ES 验收通过
12 得力 文件袋5840手提式双层收纳袋风琴包轻便双层 10 135.0 得力/deli\5840 验收通过
13 爱特福 84 家居消毒液 90 495.0 爱特福\468ML 验收通过
14 得力 A700 得力(deli)A700中性替芯签字笔芯学习用品 0.35mm全针管(黑)20支装 8 128.0 得力/deli\A700 验收通过
15 得力 30323 得力(deli) 大卷快递打包封箱带胶带胶布透明胶封口带宽6cm 单卷 60mm*60y (30323) 12 84.0 得力/deli\30323 验收通过
16 礼品袋/盒/塑料袋妙馨思 加厚背心袋 透明笑脸购物袋食品打包袋外卖塑料袋超市马甲袋 20 560.0 无品牌\80*80 验收通过
17 得力 得力(deli)18817背心式垃圾袋(黑)(单卷装 30只*卷) 196 1078.0 得力\18817 验收通过
18 得力 8553ES 得力(deli)24只32mm彩色长尾夹票夹 3#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8553es 5 42.5 得力/deli\8553ES 验收通过
19 得力 8555ES 得力(deli)40只19mm彩色长尾夹票夹 5#金属燕尾夹票据夹 20 130.0 得力/deli\8555ES 验收通过
20 梦庭 梦庭 梳齿款防风扫把簸箕桌面清洁套装 不锈钢杆苕帚清洁可旋转扫帚扫地搓斗畚箕组合两件套 200012 30 330.0 梦庭\200012 验收通过
21 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 12 126.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   宫尚文
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