公告摘要
项目编号2231101000012143015
预算金额994.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 朱剑来源: 发布时间: 2024-05-30 09:18:53


一、 *采购人名称:娄底经济开发区大埠桥中心学校

二、 *履约供应商名称:娄底市经济技术开发区润家商行
三、 *采购项目编号:2231101000012143015
四、 *合同编号:52129072
五、 *验收单位:娄底经济开发区大埠桥中心学校
六、 *验收日期:2024年5月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 A3 70g 打印/复印纸 50 1250.0 得力/deli\A3 70g 验收通过
2 得力 素描/素写本 15 171.0 得力/deli\110g-4k 20张 验收通过
3 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 25 125.0 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 验收通过
4 得力 52004 得力/deli 强力布基胶带 60mm*20m*230μm单卷 耐磨防水易手撕 地毯固定管道密封红色款 52004 双面胶带 5 69.5 得力/deli\52004 验收通过
5 得力 9555 垃圾桶 10 150.0 得力/deli\9555 验收通过
6 得力 素描/素写本 10 70.0 得力/deli\73614 验收通过
7 榄菊 40盘 蚊香/蚊香液 20 240.0 榄菊/Lanju\40盘 验收通过
8 小霸王 DNQ―100―N5 暖风机/取暖器 烤火炉 1 168.0 小霸王\DNQ―100―N5 验收通过
9 优供 YGGDD-412 钢拖把 20 360.0 优供\YGGDD-412 验收通过
10 长河 不锈钢簸箕铁皮灰斗撮箕垃圾铲单位家用加厚 10 250.0 长河\铁簸箕 验收通过
11 达豪 A1#标准型 灭鼠/杀虫剂 10 80.0 达豪\A1#标准型 验收通过
12 妙洁 抹布 60 300.0 妙洁/magic\MTC3 验收通过
13 得力 黑板刷 20 60.0 得力/deli\7898 验收通过
14 得力 5912 文件夹 50 400.0 得力/deli\5912 验收通过
15 得力 JD101 胶水 15 75.0 得力/deli\JD101 验收通过
16 南孚 南孚电池7号/5号 100 250.0 南孚/NANFU\7-5 验收通过
17 南孚 南孚电池7号/5号 100 250.0 南孚/NANFU\7-5 验收通过
18 榄菊 杀虫剂喷雾300mL玫瑰花香 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 5 125.0 榄菊/Lanju\杀虫剂喷雾300mL玫瑰花香 验收通过
19 晨光 A4 70g 8包/箱 A4打印/复印纸 20 3600.0 晨光/M&G\A4 70g 8包/箱 验收通过
20 钻石牌 钻石吊扇王 12 2400.0 钻石牌/DIAMOND\200 验收通过
21 S 三汇一次性杯子 1 100.0 S\100 验收通过
22 公牛 公牛排插 5 300.0 公牛/BULL\3米 验收通过
23 茶叶 7 546.0 A\茶叶 验收通过
24 大扫把笤帚扫帚 300 6000.0 A\6股竹丝 验收通过
25 得力(deli)8g502强力胶水 快速粘合无色胶水 1支装 办公用品 7144 30 75.0 得力/deli\7144 验收通过
26 环卫扫把笤帚扫帚竹扫帚小大扫把 40 1200.0 A\LY-0648 验收通过
27 垃圾袋(500只/件) 12 2160.0 得力/deli\得力9588垃圾袋 验收通过
28 得力笔记本7900本子皮面笔记本 20 160.0 得力/deli\得力 7900 验收通过
29 茶花 铁桶子 50 1500.0 茶花\桶子 验收通过
30 晨光中性笔黑色 72 993.6 晨光/M&G\Q7 验收通过
31 晨光中性笔黑色 72 993.6 晨光/M&G\Q7 验收通过
32 公牛(BULL)新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板GN-UUA122带线1.5米 1 148.0 公牛/BULL\GN-UUA122 验收通过
33 晨光文具胶带12mm*30y(12卷/筒)AJD97320 3 31.2 晨光/M&G\AJD97320 验收通过
34 立白 新金桔洗洁精1.12kg 20 240.0 立白/Liby\新金桔 1.12kg 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:朱剑







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