公告摘要
项目编号2941101000008067973
预算金额883.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 徐明德来源: 发布时间: 2024-01-08 11:45:39


一、 *采购人名称:邵阳市双清区人民法院

二、 *履约供应商名称:邵阳市顺星贸易有限公司
三、 *采购项目编号:2941101000008067973
四、 *合同编号:48974278
五、 *验收单位:邵阳市双清区人民法院
六、 *验收日期:2024年1月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 5302ES文件夹 4 37.6 \ 验收通过
2 富强加厚纸杯 1 15.0 \ 验收通过
3 固体胶水 23 1435.2 \ 验收通过
4 荣事达抽水器折叠款 1 68.0 \ 验收通过
5 印泥(大) 10 60.0 \ 验收通过
6 晨光 AKPA0902 中性笔 12 36.0 晨光/M&G\AKPA0902 验收通过
7 回 形 针 30 54.0 \ 验收通过
8 订 书 机 23 805.0 \ 验收通过
9 5号电池2粒装 普通干电池 南孚7号/5号电池 1对装 7 33.6 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
10 台式风扇 1 139.0 \ 验收通过
11 ca shi bang 5 5.0 \ 验收通过
12 创 kǒu贴 2 20.0 \ 验收通过
13 不锈钢一次性杯子托架取杯器 10 450.0 \ 验收通过
14 5L 农夫山泉 110 4620.0 \ 验收通过
15 5683档案盒(蓝) 5 58.5 \ 验收通过
16 警戒线 12 456.0 \ 验收通过
17 海卓力一次性杯子 27 675.0 \ 验收通过
18 富强 水晶之恋一次性塑杯 1 160.0 \ 验收通过
19 便利贴 得力9076 10 28.2 \ 验收通过
20 S02得力中性笔0.7mm弹簧头(黑) 1 24.0 \ 验收通过
21 550ml 矿泉水 农夫山泉 122 4880.0 \ 验收通过
22 380ml矿泉水 农夫山泉 73 2847.0 \ 验收通过
23 清风原木 24 883.2 \ 验收通过
24 起钉器 10 49.0 \ 验收通过
25 得力0012订书钉 通用订书针 33 70.95 得力/deli\0012 验收通过
26 阑欧 凭证会计装订线(5团白色) 10 200.0 阑欧\YW119 验收通过
27 八奇 法徽 23 138.0 八奇\法徽 验收通过
28 得力 8551ES 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 1 18.34 得力/deli\8551ES 验收通过
29 得力 8553 得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) 24 411.36 得力/deli\8553 验收通过
30 胶棒 得力/deli 7093固体胶 (白)(只) 20 75.6 得力/deli\7093 验收通过
31 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 6 35.46 得力/deli\6009 验收通过
32 得力 9863 印油/印泥/印台 快干印台(红)(只) 5 30.0 得力/deli\9863 验收通过
33 6600黑色 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 33 396.0 得力/deli\6600黑色 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:徐明德







返回顶部