公告摘要
项目编号2721101000007854280
预算金额800.00元
招标联系人-
中标公司武陵区糖糖商店650.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 荣雅琴来源: 发布时间: 2023-11-29 15:13:43


一、 *采购人名称:常德市城市管理事务中心

二、 *履约供应商名称:武陵区糖糖商店
三、 *采购项目编号:2721101000007854280
四、 *合同编号:48845371
五、 *验收单位:常德市城市管理事务中心
六、 *验收日期:2023年11月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 兰诗 簸箕 不锈钢单个垃圾铲 长杆铁簸箕 垃圾斗 高款 20 360.0 兰诗\簸箕 验收通过
2 得力 6009 剪刀 金属剪刀办公剪纸刀不锈钢剪刀办公用品学生手工便捷式 6 30.0 得力/deli\6009 验收通过
3 宏兴 全衬24线双层帆布手套电焊劳保用品加厚耐磨防护 耐高温隔热手套 10 230.0 宏兴\97式隔热手套 验收通过
4 美家生活 垃圾夹 不锈钢垃圾夹拾物器铝合金取物夹长柄夹钳子环卫清洁 20 180.0 美家生活/HOME MAID\垃圾夹子 验收通过
5 得力 7949 记事本 20 200.0 得力/deli\7949 验收通过
6 文骨 文件袋 5 275.0 文骨\文骨18C1180 验收通过
7 晨光 AGP11106 中性笔 0.7mm拔盖中性笔签字笔 黑色子弹头水笔 6 210.0 晨光/M&G\AGP11106 验收通过
8 心相印 2层200抽*3包 抽纸 30 510.0 心相印/Mind Act Upon Mind\2层200抽*3包 验收通过
9 榄菊牌 灭蚊灯 4 725.76 榄菊牌\DGF-A1 验收通过
10 Z7501 打印/复印纸 得力(deli)A4打印纸 3 540.0 得力/deli\Z7501 验收通过
11 84消毒液 10 650.0 优供\84消毒液 验收通过
12 扫把 20 420.0 芊华\扫把套装 验收通过
13 雨伞 40 800.0 优供\YGGDD-186 验收通过
14 云蕾强力胶手套 10 75.0 云蕾 \HKW-93 验收通过
15 枪手 杀虫水 30 540.0 枪手/GUNNER\杀虫剂 验收通过
16 大垃圾袋 50 595.0 茶花\3206 验收通过
17 清洁抑菌洗手液 500g 蓝月亮洗手液 20 260.0 蓝月亮/Blue moon\清洁抑菌洗手液 500g 验收通过
18 安洁饮杯 一件20条 4 600.0 安洁\220ml 验收通过
19 南孚大号电池 20 360.0 南孚/NANFU\1号碱性电池 验收通过
20 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 570ml 矿泉水/纯净水 30 2160.0 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml 验收通过
21 美的 QJ1503a 电热水壶 电水壶 4 720.0 美的/Midea\QJ1503a 验收通过
22 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 电池 20 70.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
23 计算器 4 380.0 卡西欧/Casio\FX-95CN X 验收通过
24 风扇 2 778.0 艾美特/Airmate\FS4056R-5 验收通过
25 公牛109插座(3米)(6个三孔6个两孔) 6 372.0 公牛/BULL\109 验收通过
26 垃圾袋 100 650.0 得力/deli\18817 验收通过
27 得力 5 504 文件袋 20 100.0 得力/deli\5 504 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:荣雅琴







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