公告摘要
项目编号2981101000006397662
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 康利民来源: 发布时间: 2023-10-27 16:52:26


一、 *采购人名称:长沙市岳麓区机关事务中心

二、 *履约供应商名称:长沙市岳麓区爱神自选商店
三、 *采购项目编号:2981101000006397662
四、 *合同编号:47622720
五、 *验收单位:长沙市岳麓区机关事务中心
六、 *验收日期:2023年10月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 20 70.0 得力/deli\7730 验收通过
2 普通干电池南孚电池5号7号 30 75.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
3 心相印 湿巾 5 75.0 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 验收通过
4 得力 5502 A4纽扣透明文件袋 40 79.2 得力/deli\5502 验收通过
5 茶花 15011K 垃圾桶 3 54.0 茶花\15011K 验收通过
6 维达 VD-2002A 抽纸 20 570.0 维达/Vinda\VD-2002A 验收通过
7 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 农夫山泉饮用天然水 24*380ml 65 2028.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 验收通过
8 星坊 牙签 3 24.0 星坊\一次性牙签 验收通过
9 茶花 垃圾袋45*50cm 抽绳垃圾袋加厚大号垃圾袋45*50(30只) 160 800.0 茶花\垃圾袋45*50cm 验收通过
10 忆妆缘 玻璃挂钩 2 36.0 忆妆缘\无型号 验收通过
11 齐心 A1249-48 档案盒 30 300.0 齐心/Comix\A1249-48 验收通过
12 彩虹 WX41W-45 蚊香/蚊香液 3 72.0 彩虹\WX41W-45 验收通过
13 公牛 GN-B20A0 电源插座 5 290.0 公牛/BULL\GN-B20A0 验收通过
14 维克奇 加大号纸杯(特厚型) 纸杯 40 796.0 维克奇\加大号纸杯(特厚型) 验收通过
15 得力 6055 剪刀 4 48.0 得力/deli\6055 验收通过
16 维达 V2239 抽纸 60 1170.0 维达/Vinda\V2239 验收通过
17 长尾夹 15 225.0 \ 验收通过
18 得力 5454 文件夹 5 50.0 得力/deli\5454 验收通过
19 得力 文件得力 9835 文件框 文件架 文件座 2 64.0 得力/deli\9835 验收通过
20 茶花 0234-A 惠翌 水桶家用储水用打水桶 2 30.0 茶花\0234-A 验收通过
21 六神 驱蚊花露水 花露水 4 88.0 六神/Liushen\驱蚊花露水 验收通过
22 十年陈艾艾条 6 108.0 \ 验收通过
23 子路 电动抽水器 2 90.0 子路\电动抽水器 验收通过
24 抑菌洗手液 500g 蓝月亮洗手液 500g 6 81.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
25 伊司达(EAST) 平板拖把 棉纱线拖布 旋转地拖 大号墩布拖地神器 拖把 2 130.0 伊司达/East\平板拖把 验收通过
26 妙洁扫把撮箕套装 妙洁扫把撮箕套装 2 70.0 妙洁/magic\妙洁扫把撮箕套装 验收通过
27 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 8 333.68 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:康利民







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