公告摘要
项目编号1137107000017735731
预算金额8000.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 朱韫慧来源: 发布时间: 2023-05-23 16:23:45


一、 *采购人名称:湘潭市消防救援支队

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区梦飞厨具经营部
三、 *采购项目编号:1137107000017735731
四、 *合同编号:40792701
五、 *验收单位:湘潭市消防救援支队
六、 *验收日期:2023年5月23日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 水桶 100 2500.0 茶花\02 验收通过
2 得力 5007 得力/deli 5007_100页资料册(蓝)(本) 3 30.0 得力/deli\5007 验收通过
3 得力 记事本 100 1500.0 得力/deli\A4 验收通过
4 茶花 衣架 500 500.0 茶花\989 验收通过
5 佳洁士(Crest)3D炫白茉莉茶爽牙膏240克 100 1800.0 佳洁士/Crest\3D炫白茉莉茶爽牙膏240克 验收通过
6 得力 得力9555圆形清洁桶(黑) 17 153.0 得力/deli\9555 验收通过
7 奇正 胶棉拖把 20 360.0 奇正\00 验收通过
8 利得 垃圾袋 1 320.0 利得\80*90 验收通过
9 妙洁 抹布 25 250.0 妙洁/magic\https://m.tb.cn/h.UYzCKdP?tk=OZia2DTUyXp CZ0001 验收通过
10 回力 拖鞋 100 1500.0 回力/Warrior\620 验收通过
11 妙洁 扫把 17 425.0 妙洁/magic\65S 验收通过
12 妙洁 马桶刷/厕所刷 18 180.0 妙洁/magic\1800 验收通过
13 金晨 汤盆 不锈钢碗 100 700.0 金晨\汤盆 验收通过
14 0689 酒店筷子 100 150.0 老周家\0689 验收通过
15 康迈 凉席/竹席/藤席/草席/牛皮席 100 8000.0 康迈\150 验收通过
16 三笑 2315F 牙刷套装 100 1500.0 三笑\2315F 验收通过
17 蚊香/蚊香液 榄菊野菊花36圈蚊香 驱蚊防蚊 70 700.0 榄菊/Lanju\野菊花36圈 验收通过
18 清风 240 卷纸 60 1680.0 清风/qingfeng\240 验收通过
19 一次性杯子 60 480.0 维克奇\100 验收通过
20 白猫洗洁精2kg 洗洁精 白猫洗洁精高效去油洗洁精2kg(单位:瓶) 12 1800.0 白猫/WhiteCat\白猫洗洁精2kg 验收通过
21 榄菊洁厕剂500ML 2 150.0 榄菊/Lanju\500ML 验收通过
22 仿真丝桌布 5 500.0 豪丰\9630 验收通过
23 得力A556中性笔0.35mm全针管(黑)(支) 30 450.0 得力\A556 验收通过
24 白云清洁 平板拖把 7 525.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING\80 验收通过
25 汰渍/Tide 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 15 1350.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋 验收通过
26 12卷/件 卷筒纸 心相印大盘纸1*12卷 4 580.0 心相印/Mind Act Upon Mind\12卷/件 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:朱韫慧







返回顶部