公告摘要
项目编号2011451000000601018
预算金额92.00元
招标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥经济技术开发区社会发展局 

二、    *履约供应商名称:  合肥经济技术开发区易采购办公设备经营部 

三、    *采购项目编号:  2011451000000601018  

四、    *合同编号:   30842821 

五、    *验收单位:  合肥经济技术开发区社会发展局 

六、    *验收日期:  2024年10月27日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 14963 二维码 条码扫描枪 3 870.0 得力/deli\14963 验收通过
2 得力 9254 A5 书写板夹 20 220.0 得力/deli\9254 验收通过
3 得力 9011 温湿度计 3 48.0 得力/deli\9011 验收通过
4 南孚 7号 电池 普通干电池 40 92.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
5 南孚 5号电池 普通干电池 40 92.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
6 普联 TG-3269E 网卡 1 49.0 普联/TP-Link\TG-3269E 验收通过
7 得力 5383 文件夹 40 340.0 得力/deli\5383 验收通过
8 得力 79650 卷尺 4 16.0 得力/deli\79650 验收通过
9 得力 7190不干胶标签 5 12.5 得力/deli\7190 验收通过
10 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 10 30.0 得力/deli\7382 验收通过
11 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 5 25.0 得力/deli\30011 验收通过
12 得力 3212 橡皮筋 10 70.0 得力/deli\3212 验收通过
13 得力 0101 打孔机 2 20.0 得力/deli\0101 验收通过
14 得力 LE401钟 2 70.0 得力/deli\得力LE401 验收通过
15 得力 3819 塑封膜 5 200.0 得力/deli\3819 验收通过
16 得力 6906 中性笔 10 170.0 得力/deli\6906 验收通过
17 得力 19350 挂钩/粘钩 5 27.6 得力/deli\19350 验收通过
18 得力 786 电话机(有绳/无绳/网络) 2 163.76 得力/deli\786 验收通过
19 得力 837ES 电子计算器 2 23.92 得力/deli\837ES 验收通过
20 得力 5952 档案袋 5 46.0 得力/deli\5952 验收通过
21 得力 6003 剪刀 3 14.34 得力/deli\6003 验收通过
22 公牛 GN-M1060 公牛 M1060 插座 (3米)/插板/电源插座 25 1104.0 公牛/BULL\GN-M1060 验收通过
23 得力 5623ES 档案盒 80 800.0 得力/deli\5623ES 验收通过
24 得力 909 得力 909 圆形网格金属笔筒/笔筒/座/插/架 10 78.2 得力/deli\909 验收通过
25 得力 0037 别针/回形针/大头针 20 73.6 得力/deli\0037 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   陈凌志 





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