公告摘要
项目编号2491451000000515145
预算金额98.10元
招标联系人-
中标公司合肥聚尊商贸有限公司23.40元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市庐阳区医疗保障局(主管预算单位) 

二、    *履约供应商名称:  合肥聚尊商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2491451000000515145  

四、    *合同编号:   30761976 

五、    *验收单位:  合肥市庐阳区医疗保障局(主管预算单位) 

六、    *验收日期:  2024年8月10日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7536 橡皮 6 4.5 得力/deli\7536 验收通过
2 妙洁 30274 垃圾袋平底点断式防漏加厚 30 135.0 妙洁/magic\30274 验收通过
3 清水 SM-1061-200 热水瓶 2 70.0 清水/SHIMIZU\SM-1061-200 验收通过
4 得力 33312 铅笔 3 14.55 得力/deli\33312 验收通过
5 海康威视 数码线材超五类网线 CAT5e类非屏蔽网线 散装1米网线 135 337.5 海康威视/HIKVISION\1米 验收通过
6 五月花 WYH-GB102 垃圾桶 3 42.0 五月花/MAY FLOWER\WYH-GB102 验收通过
7 格之格 NT-DL2451商用专业版 硒鼓 适用 Lenovo LJ2405D LJ2655DN M7455DNF M7655DHF 1 280.0 格之格\NT-DL2451商用专业版 验收通过
8 得力 0012 订书钉 6 12.0 得力/deli\0012 验收通过
9 得力 8553 票夹/长尾夹 9 98.1 得力/deli\8553 验收通过
10 得力 8551ES 票夹/长尾夹 9 80.1 得力/deli\8551ES 验收通过
11 得力 S34 宝珠/走珠/签字笔 3 70.8 得力/deli\S34 验收通过
12 青花瓷 3435 墨粉/碳粉联想2400 碳粉 4 280.0 青花瓷\3435 验收通过
13 茶花 B2804P-2 收纳箱/盒/袋 3 387.0 茶花\B2804P-2 验收通过
14 清风 A4 70g 清风A4 70G 复印纸8包/箱 8 1432.0 清风/qingfeng\A4 70g 验收通过
15 得力 0416 订书机 6 153.6 得力/deli\0416 验收通过
16 齐心 B3064 订书机 起钉器订书钉小巧取钉机 6 15.9 齐心/Comix\B3064 验收通过
17 普联 TL-SG2024 交换机 1 615.0 普联/TP-Link\TL-SG2024 验收通过
18 妙洁 纸杯增厚中号270ml*50只 10 136.0 妙洁/magic\中号270ml 验收通过
19 联想 LT2451 粉盒适用于7605d/7615/2605/M7400pro 4 960.0 联想/lenovo\LT2451 验收通过
20 公牛 GN-216 多功能插座 /插线板/拖线板 6位总控全长3米 2 140.0 公牛/BULL\GN-216 验收通过
21 得力 6372 得力/deli 36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 办公用品 6372 1 11.9 得力/deli\6372 验收通过
22 得力 得力(deli)30°角自锁美工刀 锌合金裁纸刀/壁纸刀 灰色2074 4 27.84 得力/deli\2074 验收通过
23 得力 2136 得力(deli)2135 双电源电脑按键桌面计算器 3 95.7 得力/deli\2136 验收通过
24 得力 33089 得力/deli 33089 别针/回形针/大头针 3筒装 2 22.6 得力/deli\33089 验收通过
25 得力 27019 10只A4金属双强力夹硬文件夹 1 55.9 得力/deli\27019 验收通过
26 得力0603剪刀 得力/deli 得力0603剪刀 剪刀 6 23.4 得力/deli\得力0603剪刀 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   童映 





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