一、 *采购人名称: 合肥市庐阳区医疗保障局(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: 合肥聚尊商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2491451000000515145
四、 *合同编号: 30761976
五、 *验收单位: 合肥市庐阳区医疗保障局(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年8月10日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 7536 橡皮
6
4.5
得力/deli\7536
验收通过
2
妙洁 30274 垃圾袋平底点断式防漏加厚
30
135.0
妙洁/magic\30274
验收通过
3
清水 SM-1061-200 热水瓶
2
70.0
清水/SHIMIZU\SM-1061-200
验收通过
4
得力 33312 铅笔
3
14.55
得力/deli\33312
验收通过
5
海康威视 数码线材超五类网线 CAT5e类非屏蔽网线 散装1米网线
135
337.5
海康威视/HIKVISION\1米
验收通过
6
五月花 WYH-GB102 垃圾桶
3
42.0
五月花/MAY FLOWER\WYH-GB102
验收通过
7
格之格 NT-DL2451商用专业版 硒鼓 适用 Lenovo LJ2405D LJ2655DN M7455DNF M7655DHF
1
280.0
格之格\NT-DL2451商用专业版
验收通过
8
得力 0012 订书钉
6
12.0
得力/deli\0012
验收通过
9
得力 8553 票夹/长尾夹
9
98.1
得力/deli\8553
验收通过
10
得力 8551ES 票夹/长尾夹
9
80.1
得力/deli\8551ES
验收通过
11
得力 S34 宝珠/走珠/签字笔
3
70.8
得力/deli\S34
验收通过
12
青花瓷 3435 墨粉/碳粉联想2400 碳粉
4
280.0
青花瓷\3435
验收通过
13
茶花 B2804P-2 收纳箱/盒/袋
3
387.0
茶花\B2804P-2
验收通过
14
清风 A4 70g 清风A4 70G 复印纸8包/箱
8
1432.0
清风/qingfeng\A4 70g
验收通过
15
得力 0416 订书机
6
153.6
得力/deli\0416
验收通过
16
齐心 B3064 订书机 起钉器订书钉小巧取钉机
6
15.9
齐心/Comix\B3064
验收通过
17
普联 TL-SG2024 交换机
1
615.0
普联/TP-Link\TL-SG2024
验收通过
18
妙洁 纸杯增厚中号270ml*50只
10
136.0
妙洁/magic\中号270ml
验收通过
19
联想 LT2451 粉盒适用于7605d/7615/2605/M7400pro
4
960.0
联想/lenovo\LT2451
验收通过
20
公牛 GN-216 多功能插座 /插线板/拖线板 6位总控全长3米
2
140.0
公牛/BULL\GN-216
验收通过
21
得力 6372 得力/deli 36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 办公用品 6372
1
11.9
得力/deli\6372
验收通过
22
得力 得力(deli)30°角自锁美工刀 锌合金裁纸刀/壁纸刀 灰色2074
4
27.84
得力/deli\2074
验收通过
23
得力 2136 得力(deli)2135 双电源电脑按键桌面计算器
3
95.7
得力/deli\2136
验收通过
24
得力 33089 得力/deli 33089 别针/回形针/大头针 3筒装
2
22.6
得力/deli\33089
验收通过
25
得力 27019 10只A4金属双强力夹硬文件夹
1
55.9
得力/deli\27019
验收通过
26
得力0603剪刀 得力/deli 得力0603剪刀 剪刀
6
23.4
得力/deli\得力0603剪刀
验收通过
27
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 童映