中标
荷花园街道社区卫生服务中心关于文具套装/礼盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
24.00元
项目地址
-
发布时间
2024/04/13
公告摘要
项目编号2481101000010940697
预算金额55.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 朱杜娟来源: 发布时间: 2024-04-13 15:49:49


一、 *采购人名称:荷花园街道社区卫生服务中心

二、 *履约供应商名称:长沙市芙蓉区创赢信息科技中心
三、 *采购项目编号:2481101000010940697
四、 *合同编号:51171979
五、 *验收单位:荷花园街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期:2024年4月13日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 立早名家 189 印油/印泥/印台 翻转大印台财务速干印台 1 22.0 立早名家\189 验收通过
2 三益 5871会计凭证盒 无酸纸会计凭证盒 100 350.0 三益\5871会计凭证盒 验收通过
3 鑫安 五档电源线 5 190.0 鑫安\五档电源线 验收通过
4 大山 盘秤老秤杆木杆秤手工秤老式秤 1 55.0 大山\木杆称 验收通过
5 赛克 短袖白色T桖 2 24.0 赛克/SYKEE\T恤(白) 验收通过
6 博弗森 防风打火机 艾灸用点火器 点雪茄点香直冲充气 4 100.0 博弗森\0114 验收通过
7 西玛 A4平行记账凭证KPJ501凭证纸 2 420.0 西玛/simaa\KPJ501-A4 验收通过
8 庐景散纸 10 300.0 A\庐景散纸 验收通过
9 标签打印纸/条码纸 劲时 80*80mm 热敏标签纸 热敏打印纸 1 165.0 劲时\80*80 验收通过
10 印油/印泥/印台 得力9893秒干印台(红)(只) 2 24.0 得力/deli\9893 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:朱杜娟







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