公告摘要
项目编号2641101000016066904
预算金额9.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘斯娟 来源: 发布时间: 2024-10-28 11:08:17


一、 *采购人名称:湘潭市灯饰管理处

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区聚宝斋文体用品批发部
三、 *采购项目编号:2641101000016066904
四、 *合同编号:55195472
五、 *验收单位:湘潭市灯饰管理处
六、 *验收日期:2024年10月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 百通 6611便利贴 5 18.0 百通/BTONG\6611 验收通过
2 晨鸣 共好A4 70克 打印/复印纸 2 350.0 晨鸣/CHENMING\共好A4 70克 验收通过
3 冰禹 BYlj-140 1.2*1.8米欢迎光临地毯 1 144.0 冰禹\BYlj-140 验收通过
4 白云 大盘纸盒 2 84.0 白云\AF10502 验收通过
5 得力 9005 闹钟/挂钟 挂钟 1 54.0 得力/deli\9005 验收通过
6 财兴 CX-50180 胶带/胶纸/胶条 胶带/透明胶/单卷 2 21.6 财兴\CX-50180 验收通过
7 三友 白色购物袋 5 126.0 三友\6 验收通过
8 得力 LN103 鼠标垫 1 7.8 得力/deli\LN103 验收通过
9 印油/印泥/印台 得力9864快干印台(红)(只) 1 13.2 得力/deli\9864 验收通过
10 卫洋 WYS-256 蓝色抹布 5 30.0 卫洋\WYS-256 验收通过
11 A+A 1.2*12米地毯 2 1008.0 A+A\40*60 验收通过
12 得力 7651 软抄本/本 20 43.2 得力/deli\7651 验收通过
13 得力 5617 档案盒 4 57.6 得力/deli\5617 验收通过
14 齐心 L102 垃圾袋 50 125.0 齐心/Comix\L102 验收通过
15 得力 8313 得力(deli)文件袋白色按扣 单个装 20 20.4 得力/deli\8313 验收通过
16 晨光 GP-1008 中性笔 24 72.0 晨光/M&G\GP-1008 验收通过
17 得力 8552A 筒票夹/长尾夹 2 40.8 得力/deli\8552A 验收通过
18 天鹅402玻璃瓶胶水 1 1.92 天鹅\402 验收通过
19 陈氏神龙 蓝布拖把 2 43.2 陈氏神龙/chenshishenlong\蓝布 验收通过
20 乐普升 8044 修正液/修正带/修正贴 修正液 5 18.0 乐普升\8044 验收通过
21 奋发 1014文件夹 2 13.2 奋发\1014 验收通过
22 得力 8554ES 得力(deli)8554ES彩色长尾票夹筒装(单位:筒)混 2 30.0 得力/deli\8554ES 验收通过
23 得力 5080 资料册 5 180.0 得力/deli\5080 验收通过
24 悦之蓝 1.2米欢度佳节灯笼 2 384.0 悦之蓝\无 验收通过
25 启智博 智博6605便利贴 5 9.0 启智博\6605 验收通过
26 清新柠檬 1.12KG 立白 清新柠檬洗洁精1.12KG 10 130.0 立白/Liby\清新柠檬 1.12KG 验收通过
27 万容 万容一次性纸杯 1 320.0 万容/VARY\240ML 验收通过
28 晨光/M&G ARP58102 0.5mm 黑色水性笔签字笔 12支/盒 (支) 24 100.8 晨光/M&G\ARP58102 验收通过
29 古城HB62-1檀香 10 75.0 古城\ 验收通过
30 K35 蓝 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) 24 57.6 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
31 K35 蓝 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) 48 115.2 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘斯娟







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