公告摘要
项目编号2211101000008744184
预算金额80.00元
招标联系人-
中标公司汝城县林丹文具店400.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 朱伟才来源: 发布时间: 2023-12-20 09:41:31


一、 *采购人名称:汝城县马桥镇外沙学校

二、 *履约供应商名称:汝城县林丹文具店
三、 *采购项目编号:2211101000008744184
四、 *合同编号:49545067
五、 *验收单位:汝城县马桥镇外沙学校
六、 *验收日期:2023年12月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AJD74722 双面胶胶带/胶纸/胶条 20 40.0 晨光/M&G\AJD74722 验收通过
2 三木 P82 订书机取订器 20 80.0 三木/Sunwood\P82 验收通过
3 晨光 APMV7408 记号笔/粗笔 10 20.0 晨光/M&G\APMV7408 验收通过
4 得力 72759 亚克力板 20 80.0 得力/deli\72759 验收通过
5 维达 V2239 抽纸 10 200.0 维达/Vinda\V2239 验收通过
6 晨光 ARL960H5 各类尺/三角板圆规 10 80.0 晨光/M&G\ARL960H5 验收通过
7 亚信 5043 印油/印泥/印台光敏 8 144.0 亚信\5043 验收通过
8 得力 53572 胶水浆糊 60 360.0 得力/deli\53572 验收通过
9 得力 7310 胶水 120 360.0 得力/deli\7310 验收通过
10 亚太森博 绿百旺A3 70克 打印/复印纸 标签纸 5 125.0 亚太森博\绿百旺A3 70克 验收通过
11 得力 3584 彩色复印纸 卡纸彩色 200 200.0 得力/deli\3584 验收通过
12 会议本 30 750.0 其他家\嘉升 笔记本A5 验收通过
13 航空 一次性杯子 5 600.0 航空/Hangkong\20383 验收通过
14 丽升 胸花 200 1000.0 丽升\20245 验收通过
15 蚊香 无烟无香 10圈/盒 130 1560.0 榄菊/Lanju\无烟加大盘蚊香10单圈 验收通过
16 收据 500 1000.0 金录\2029 验收通过
17 得力6039剪刀(混)(把) 20 240.0 得力/deli\6039 验收通过
18 暖风机/取暖器 莱克 NF701 取暖器暖风机 13 1144.0 莱克/LEXY\NF701 验收通过
19 电子计算器 齐心 C-1363 计算器 中大台 耐用语音王 蓝+灰 单位:台 10 400.0 齐心/Comix\C-1363 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:朱伟才







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