公告摘要
项目编号2711451000000048670
预算金额990.00元
招标联系人-
中标公司合肥莲超商贸有限公司695.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市公安局新站分局 
二、    *履约供应商名称:  合肥莲超商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2711451000000048670  
四、    *合同编号:   30312459 
五、    *验收单位:  合肥市公安局新站分局 
六、    *验收日期:  2023年3月14日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 思莱克 垃圾袋 50 90.0 思莱克\物业用 验收通过
2 永洁美 YOJOGER 垃圾袋 大垃圾袋120*140cm/50只 6 210.0 永洁美 YOJOGER\XS-001 验收通过
3 晨光/M&G 晨光 ABS92739 彩色燕尾夹41mm 票夹/长尾夹 5 69.0 晨光/M&G\ABS92739 验收通过
4 清风 2层200抽*3包 清风小原木纯品2层200抽纸巾抽纸面巾纸餐巾纸 BR38SC2 100 990.0 清风\2层200抽*3包 验收通过
5 得力(deli)三联镂空桌面文件框 办公室桌面多层资料架子 三栏带标签稳固文件架/栏 蓝色 袋 8 96.0 得力\得力27666 验收通过
6 晨光/M&G ADM95088 文件夹 强力夹双夹 10 65.0 晨光/M&G\ADM95088 验收通过
7 得力 6600ES 中性笔 水笔 0.5mm签字笔 40 480.0 得力\A200 验收通过
8 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 蓝月亮洗手液 12 144.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
9 得力(deli) 7103 固体胶水 大号 36g 12支装 笔用墨水/补充液/墨囊 2 36.0 得力/deli\S641 验收通过
10 得力 7480 塞纳河复印纸 A4纸纯木浆 打印/复印纸 4 660.0 得力/deli\7480 验收通过
11 白云平板拖把商用擦木地板瓷砖地拖墩布拖布静电除尘打蜡棉线尘推 90CM尘推套装 4 128.0 懿洁\ 90CM尘推套 验收通过
12 广博(GuangBo)10只55mm加宽塑料档案盒 加厚文件盒资料盒 财务凭证收纳盒 办公用品A88005蓝色 文件管理 1 59.0 广博\lmO3skYzru 验收通过
13 得力(deli)29mm镀镍回形针 3#金属曲别针 200枚/筒 办公用品 0037 胶带/胶纸/胶条 10 40.0 得力\30237 验收通过
14 得力(deli)φ80mm圆形财务快干印台印泥 清晰印记 财务用品 办公用品 红色9863ES 印油/印泥/印台 10 46.0 得力/deli\9863ES 验收通过
15 艺姿 家用大号软塑干湿分类压圈垃圾桶圆形纸篓垃圾筒12L YZ-GB105 6 53.4 艺姿\艺姿YZ-GB105 验收通过
16 得力(deli)5只A4加宽加厚15mm拉杆夹 透明抽杆文件夹报告夹 资料简历夹5532白色 文件管理 5 42.5 得力\得力(deli)5只A4加宽加厚15mm拉杆夹 透明抽杆文件夹报告夹 资料简历夹5532白色 验收通过
17 美丽雅筷子20双装无漆无蜡家用26厘米普通原竹制素筷餐具套装 筷子消毒机 4 99.6 美的/Midea\XS-K01-A 验收通过
18 白猫柠檬红茶洗洁精1.29kg洗碗液 家用商用餐饮 去油污 去油渍 洗涤灵 柠檬红茶1.29kg 50 695.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   栗一冀
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