公告摘要
项目编号2741101000018410370
预算金额882.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 成子开 来源: 发布时间: 2024-12-24 09:52:28


一、 *采购人名称:湘乡市第二中学

二、 *履约供应商名称:湘潭市岳塘区群芳文具百货批发部
三、 *采购项目编号:2741101000018410370
四、 *合同编号:57116269
五、 *验收单位:湘乡市第二中学
六、 *验收日期:2024年12月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 18177 PU/PVC笔记本 博文B5商务笔记本 36 882.0 博文/bowen\18177 验收通过
2 博森特 篮球架 1 3380.0 博森特\篮球架 验收通过
3 红百旺 档案盒 20 350.0 红百旺\档案盒 验收通过
4 得力 双笔套(2只笔袋装)文件管理 37 222.0 得力/deli\- 验收通过
5 5号红旗 100 1350.0 \ 验收通过
6 南孚 12v电池/电力配件 15 67.5 南孚/NANFU\12v 验收通过
7 袖章 100 300.0 \ 验收通过
8 塑料袋 3 30.0 A\40 验收通过
9 晨光 8开奖状 150 150.0 晨光/M&G\8开 验收通过
10 厚荣誉证书 2650 1590.0 A\25*18 验收通过
11 晨光 奖状 课业本/教学用本 585 351.0 晨光\奖状 验收通过
12 晨光 考试套装笔 23 149.5 晨光/M&G\文具套装 验收通过
13 洁比世 别针/回形针/大头针 100 7.0 洁比世\别针 验收通过
14 得力 日记本 1670 5010.0 得力/deli\日记本 验收通过
15 得力 日记本 372 1488.0 得力/deli\日记本 验收通过
16 得力 日记本 30 150.0 得力/deli\日记本 验收通过
17 红百旺 档案盒 15 120.0 红百旺\档案盒 验收通过
18 绿文 工业胶带 纳米胶布双面胶 12 48.0 绿文\双面胶 验收通过
19 格瑞斯 其它手动工具喷雾器 1 228.0 格瑞斯\1 验收通过
20 卡瓦图 火柴 60 60.0 卡瓦图\火柴 验收通过
21 三木 8104曲别针 别针/回形针/大头针 别针 10 10.0 三木/Sunwood\8104曲别针 验收通过
22 妙洁 巧净免手洗平板拖把 平板拖把 5 160.0 妙洁/magic\巧净免手洗平板拖把 验收通过
23 中光 家居消毒液 84消毒液 20 40.0 中光\84消毒液 验收通过
24 天冠 水桶 水桶 8 120.0 天冠\水桶 验收通过
25 湖光 蜡烛 30 60.0 湖光\白色蜡烛 验收通过
26 南孚 7号电池/电力配件 8 36.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
27 晨光 荣誉证书 聘书内芯 36 36.0 晨光/M&G\荣誉证书 验收通过
28 越洋 垃圾袋 垃圾袋 8 80.0 越洋\垃圾袋 验收通过
29 妙洁 6076 80拖把 5 140.0 妙洁/magic\6076 验收通过
30 枪手 无味杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂灭害灵 2 52.0 枪手/GUNNER\无味杀虫剂 验收通过
31 六品堂 钢笔字帖 36 360.0 六品堂\钢笔字帖 验收通过
32 得力 长尾票夹 1 10.5 得力/deli\长尾票夹 验收通过
33 得力 长尾票夹 1 13.5 得力/deli\长尾票夹 验收通过
34 多功能插座 TS-003子弹头插线板 6 330.0 子弹头\TS-003 验收通过
35 晨光风速Q7中性笔 50 60.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
36 云峰9003订书针 70 140.0 云峰\9003 验收通过
37 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:成子开







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