公告摘要
项目编号2101101000009549580
预算金额84.00元
招标联系人-
中标公司桂阳县红慧文体经营部30.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 桂阳自来水有限公司 来源: 发布时间: 2024-10-10 16:48:48


一、 *采购人名称:桂阳自来水有限公司

二、 *履约供应商名称:桂阳县红慧文体经营部
三、 *采购项目编号:2101101000009549580
四、 *合同编号:50122273
五、 *验收单位:桂阳自来水有限公司
六、 *验收日期:2024年10月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 大竹扫把 5 130.0 \ 验收通过
2 加厚施工日志 10 150.0 \ 验收通过
3 文件夹 6 72.0 \ 验收通过
4 施工日志 2 26.0 \ 验收通过
5 普通竹扫把 10 240.0 \ 验收通过
6 头灯 4 152.0 \ 验收通过
7 美的保温电热水壶 1 188.0 \ 验收通过
8 雨伞 3 84.0 \ 验收通过
9 雨鞋 5 195.0 \ 验收通过
10 油布 90 765.0 \ 验收通过
11 志愿者衣服 14 532.0 \ 验收通过
12 牛皮档案袋 10 20.0 \ 验收通过
13 粘钩 7 49.0 \ 验收通过
14 烤火炉 2 136.0 \ 验收通过
15 红旗2号 1 58.0 \ 验收通过
16 分类垃圾桶 9 612.0 \ 验收通过
17 a4粉红纸 1 258.0 \ 验收通过
18 抹布 10 50.0 \ 验收通过
19 斑马秀丽笔 5 300.0 \ 验收通过
20 南孚 电池/电力配件 20 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
21 金士顿 KHX2133C9D3T1K2 内存优盘 1 68.0 金士顿/Kingston\KHX2133C9D3T1K2 验收通过
22 得力 胶带座/封箱器透明胶 1 12.0 得力/deli\810 验收通过
23 晨光 ABS92819 订书机 2 56.0 晨光/M&G\ABS92819 验收通过
24 无店铺和其他零售服务旗子 4 72.0 \ 验收通过
25 口哨 4 20.0 \ 验收通过
26 得力 6055 特氟龙剪刀 1 18.0 得力/deli\6055 验收通过
27 插座3.8 2 136.0 \ 验收通过
28 晨光 风速Q7 中性笔 1 12.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
29 晨光 风速Q7 中性笔 7 84.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
30 订书机 1 30.0 \ 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:桂阳自来水有限公司







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