中标
合肥热电集团有限公司关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
72.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/10/12
公告摘要
项目编号2411451000000599775
预算金额90.40元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥热电集团有限公司 

二、    *履约供应商名称:  合肥全欣数码科技有限公司 

三、    *采购项目编号:  2411451000000599775  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  合肥热电集团有限公司 

六、    *验收日期:  2024年10月12日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 30403 双面胶带 24mm 2 4.0 得力/deli\30403 验收通过
2 得力 8551ES 1# 彩色长尾夹 50mm 4 62.0 得力/deli\8551ES 验收通过
3 得力 0603 剪刀 1 5.0 得力/deli\0603 验收通过
4 得力 8554ES 4# 长尾夹 25mm 2 29.0 得力/deli\8554ES 验收通过
5 得力 8553ES 3# 长尾夹 32mm 3 37.5 得力/deli\8553ES 验收通过
6 得力 8555ES 5# 长尾夹 19mm 2 18.0 得力/deli\8555ES 验收通过
7 得力 7382 修正液 2 7.0 得力/deli\7382 验收通过
8 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 36 810.0 晨光/M&G\APYVQ959 验收通过
9 得力 起钉器 2 6.0 得力/deli\0231 验收通过
10 得力 5854 A4 拉杆夹/报告夹 9mm 20 33.6 得力/deli\5854 验收通过
11 得力 78986 四联金属桌面文件框栏 黑色78986 13 1183.0 得力/deli\78986 验收通过
12 得力 14300 塑封膜 A4 / 100张 1 65.0 得力/deli\14300 验收通过
13 得力 5683 档案盒 55mm 50 440.0 得力/deli\5683 验收通过
14 妙洁 3036 蓝色加厚手提背心式垃圾袋 大号*20只 31 108.5 妙洁/magic\3036 验收通过
15 板谷山 挂钩/粘钩 8 8.0 板谷山\无型号 验收通过
16 南孚 5号电池 普通干电池 8 16.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
17 得力 0368 省力型订书机 适配24/6(12#)或26/6书钉 2 50.0 得力/deli\0368 验收通过
18 MEXUEER 不锈钢多层加厚鞋架 6层/长80cm 1 140.0 MEXUEER\无型号 验收通过
19 馨沛 TKLGG-1 太空铝门后挂钩 2 90.4 馨沛\TKLGG-1 验收通过
20 晨光 AGPJ0601 0.5mm黑色按动中性笔 2 72.0 晨光/M&G\AGPJ0601 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   刘丽丽 





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