中标
邵阳市隆回县荷香桥镇人民政府关于包装纸的网上超市采购项目成交公告
金额
6101.80元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/11/05
公告摘要
项目编号2711101000016405293
预算金额6101.80元
招标公司邵阳市隆回县荷香桥镇人民政府
招标联系人陈基阿诺15973973428
中标公司隆回县天天红二店文具店6101.80元
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈基阿诺 来源: 发布时间: 2024-11-05 16:34:03
邵阳市隆回县荷香桥镇人民政府关于包装纸的网上超市采购项目(项目编号:2711101000016405293)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:邵阳市隆回县荷香桥镇人民政府关于包装纸的网上超市采购项目
项目编号:2711101000016405293
项目联系人:陈基阿诺
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430524
项目所在行政区划名称:湖南省邵阳市隆回县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:邵阳市隆回县荷香桥镇人民政府
采购单位地址:湖南省邵阳市隆回县荷香桥镇雷鸣南路
采购单位联系人和联系方式:范石良:15973973428
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:006331150
采购单位预算编码:900014
三、成交信息
成交日期:2024年11月5日
总成交金额(元):6101.8(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
邵阳市隆回县荷香桥镇人民政府关于包装纸的网上超市采购项目(项目编号:2711101000016405293)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:邵阳市隆回县荷香桥镇人民政府关于包装纸的网上超市采购项目
项目编号:2711101000016405293
项目联系人:陈基阿诺
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430524
项目所在行政区划名称:湖南省邵阳市隆回县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:邵阳市隆回县荷香桥镇人民政府
采购单位地址:湖南省邵阳市隆回县荷香桥镇雷鸣南路
采购单位联系人和联系方式:范石良:15973973428
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:006331150
采购单位预算编码:900014
三、成交信息
成交日期:2024年11月5日
总成交金额(元):6101.8(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 隆回县天天红二店文具店 | 湖南省邵阳市桃洪镇桃洪中路28号 | 6101.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 皓天 A4封面纸 | 皓天 | 封皮纸 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
2 | 好太太 胶棉拖把 | 好太太 | 7811 | 2 | 49.5 | 99.0 | |
3 | 晨光 ABS916CC 5号长尾夹 | 晨光/M&G | ABS916CC | 20 | 10.5 | 210.0 | |
4 | 得力 8003切纸刀 | 得力 | 8003 | 1 | 198.0 | 198.0 | |
5 | 南孚 7号电池 2粒一对 | 南孚/NANFU | 7号 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
6 | 三益档案西玛 SZ600164 西玛7.1凭证封面 | 三益档案/SANISY | SZ600164 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
7 | 金团 拖把 | 金团 | 56221 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
8 | 云雾 高级绿茶 | 云雾 | 36221 | 2 | 185.0 | 370.0 | |
9 | 西玛(SIMAA)A4政务报销单据粘贴单297*210mm 50页/本 8813 | 西玛/simaa | 8813 | 400 | 9.0 | 3600.0 | |
10 | bright RIGHT莱特会计记账本/现金日记账/总分类账明细帐本/流水账册总账会计账簿 银行存款日记账(大号)非活页款 1本价 | 莱特 | 银行存款 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
11 | bright RIGHT laite莱特现金日记账16K账本账芯 270*190mm 约50页现金日记账 6005 1本 | 莱特 | 6005 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
12 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 10 | 1.88 | 18.8 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
返回顶部