公告摘要
项目编号2201451000000032931
预算金额95.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 安徽奥园体育产业集团有限责任公司 
二、    *履约供应商名称:  百诺众诚(合肥)电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号:  2201451000000032931  
四、    *合同编号:   / 
五、    *验收单位:  安徽奥园体育产业集团有限责任公司 
六、    *验收日期:  2023年3月10日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清水 SM-1061-200 热水瓶 1 28.0 清水\SM-1121-200 验收通过
2 宝克 A35 0.5mm中性笔12支/盒 其它功能笔 1 18.0 宝克\A35 验收通过
3 宝克 A35 0.5mm中性笔12支/盒 其它功能笔 1 18.0 宝克\A35 验收通过
4 宝克 A35 0.5mm中性笔12支/盒 其它功能笔 5 90.0 宝克\A35 验收通过
5 得力 30368 透明胶带 胶带/胶纸/胶条 60mm*60y 20 180.0 得力/deli\30368 验收通过
6 齐心/Comix 齐心 B2552 橡皮(30个装) 1 18.0 齐心/Comix\B2552 验收通过
7 雅高 YG-027 雅高 雅高 扫把簸箕套装家用仿猪鬃毛软毛笤帚扫帚 1 17.9 雅高\YG-027 验收通过
8 得力/deli 资料册透明插页袋文件夹 40页-单只 2 16.4 得力/deli\hTiAFQlZU 验收通过
9 得力/deli 18256 电源插座 /排插/拖线板6位3米 1 35.0 得力/deli\18256 验收通过
10 钢美 AA-5 电热水壶家用大容量鸣笛烧开水壶防干烧 5L电热 1 95.0 钢美\AA-5 验收通过
11 晨光 APYE4K78 皮面本 A5 80页 PU/PVC笔记本 10 100.0 晨光/M&G\APYE4K78 验收通过
12 铄木木杆拖把棉线大堂老式墩布尘推 水拖 1 10.89 无品牌\LX-TB010 验收通过
13 得力 8145 修正带 加长耐用改正带涂改带30米单个装 颜色随机 修正液/修正带/修正贴 5 22.5 得力/deli\8145 验收通过
14 得力 8554ES 票夹/长尾夹 5 55.0 得力/deli\8554ES 验收通过
15 晨光 ALJ99405 加厚型清洁袋 垃圾袋 4 20.0 晨光\ALJ99405 验收通过
16 晨光 APYRA609 A4牛皮纸档案袋 5 100.0 晨光/M&G\APYRA609 验收通过
17 得力 7108 固体胶棒 强力固体胶水 21g/支 透明 12支 1 24.0 得力/deli\7108 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   芜湖市奥园体育场馆运营有限公司
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