中标
隆回县紫阳中学关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
10.00元
项目地址
-
发布时间
2023/11/20
公告摘要
公告正文
发布人: 宁泽琼来源: 发布时间: 2023-11-20 10:15:51
一、 *采购人名称:隆回县紫阳中学
二、 *履约供应商名称:湖南省万卷商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2511101000007537946
四、 *合同编号:48519589
五、 *验收单位:隆回县紫阳中学
六、 *验收日期:2023年11月20日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:宁泽琼
一、 *采购人名称:隆回县紫阳中学
二、 *履约供应商名称:湖南省万卷商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2511101000007537946
四、 *合同编号:48519589
五、 *验收单位:隆回县紫阳中学
六、 *验收日期:2023年11月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 张小泉 MY2000-1 剪刀 | 2 | 36.0 | 张小泉\MY2000-1 | 验收通过 | |
2 | 垃圾袋 | 50 | 750.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 马克笔 | 2 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 消毒液 50斤装 | 10 | 1250.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 海绵拖把 | 13 | 455.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 银龙岛喷雾器 | 2 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 帮洁强力洁厕液清香600克 洁厕剂 | 20 | 160.0 | 帮洁\帮洁强力洁厕液清香600克 | 验收通过 | |
8 | 得力/deli 3463 记账凭证会计凭证/凭单财务单据/票据 22k(220x140m (单位:本) 白色 DDL | 150 | 1350.0 | 得力/deli\3463 | 验收通过 | |
9 | 得力 夹板 | 5 | 12.5 | \ | 验收通过 | |
10 | 惠普碎纸机 | 1 | 1330.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 得力/deli 5308文件夹(蓝)(只) | 6 | 78.0 | 得力/deli\5308 | 验收通过 | |
12 | 得力/deli 3476原始凭证粘贴单财务表格(白色)(本) | 12 | 120.0 | 得力/deli\3476 | 验收通过 | |
13 | 晨光 差旅 单 | 30 | 285.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 车旅报销单据 | 10 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 雨靴 | 2 | 76.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 星空 铲刀 | 24 | 168.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 2号国旗 | 1 | 35.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 塑料水桶 | 60 | 900.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 挂锁 | 10 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 安思尔 93-260 防护手套 一次性防病毒手套 | 10 | 15.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 | 30 | 450.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
22 | 南孚 5号-7号电池 普通干电池 | 29 | 72.5 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
23 | 南孚 1号电池 普通干电池 | 6 | 90.0 | 南孚/NANFU\1号电池 | 验收通过 | |
24 | 公牛 大插座 | 10 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
25 | 流动红旗 | 35 | 700.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 杀虫剂喷雾 | 30 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
27 | 晨光/M&G AJD97391 双面胶带【单卷装】 | 2 | 10.0 | 晨光/M&G\AJD97391 | 验收通过 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:宁泽琼
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