公告摘要
项目编号2131101000012963177
预算金额987.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 李丽 来源: 发布时间: 2025-01-11 08:19:30


一、 *采购人名称:邵阳市大祥区城市管理和综合执法局

二、 *履约供应商名称:邵阳市大祥区新阳光文体用品商场
三、 *采购项目编号:2131101000012963177
四、 *合同编号:52696112
五、 *验收单位:邵阳市大祥区城市管理和综合执法局
六、 *验收日期:2025年1月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 计算器 10 480.0 A\计算器 验收通过
2 档案盒 20 360.0 A\文件盒 验收通过
3 得力 3334 笔记本 PU/PVC笔记本 30 750.0 得力/deli\3334 验收通过
4 高速王A4 70g 齐心(COMIX)打印/复印纸 晶纯·高速王A4 80g 4 820.0 齐心/Comix\高速王A4 70g 验收通过
5 九阳 K17-F30 烧水壶 1 129.0 九阳/Joyoung\K17-F30 验收通过
6 茶花 收纳箱 5 590.0 茶花\152008 验收通过
7 闪迪 SDCZ73-016G-Z46 U盘 5 225.0 闪迪/Sandisk\SDCZ73-016G-Z46 验收通过
8 得力 8552ES 文化用品>装订用品>票夹/长尾夹 长尾夹 41mm 24只/筒 10 145.0 得力/deli\8552ES 验收通过
9 晨光 ASSN2261 剪刀 8 56.0 晨光/M&G\ASSN2261 验收通过
10 齐心 B3021 订书机 8 240.0 齐心/Comix\B3021 验收通过
11 泰昌 不干胶标签 1 0.3 泰昌\大号 验收通过
12 三益档案 三益档案 SY-1811菱格纹公文袋手提袋文件袋 包装袋 20 200.0 三益档案/SANISY\1811 验收通过
13 好媳妇 胶棉拖把 3 207.0 好媳妇\无型号 验收通过
14 公牛 插座 4 208.0 公牛/BULL\无型号 验收通过
15 奔图 TO-405H 硒鼓 4 792.0 奔图/Pantum\TO-405H 验收通过
16 天章 夹子/收纳夹子 3 45.0 天章/TANGO\41mm 24/ 验收通过
17 西玛 SZ600123 发票版凭证装订封面 10 155.0 西玛/simaa\SZ600123 验收通过
18 斯伯丁/Spalding 74-606Y 篮球 (单个) 3 987.0 斯伯丁/Spalding\74-606Y 验收通过
19 齐心 L105垃圾袋 10 70.0 齐心/Comix\L105 验收通过
20 晨光/M&G 固体胶 ASG97103 15 90.0 晨光/M&G\ASG97103 验收通过
21 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 12 42.0 晨光/M&G\MG-2110 验收通过
22 晨光/M&G ARP50901 中性笔 48 240.0 晨光/M&G\ARP50901 验收通过
23 晨光/M&G AYZ97520 印油/印泥/印台 5 45.0 晨光/M&G\AYZ97520 验收通过
24 晨光纸杯 10 280.0 晨光/M&G\ARC92514 验收通过
25 晨光A4 EVA网格拉链袋ADM95079 30 270.0 晨光/M&G\ADM95079 验收通过
26 别针/回形针/大头针 晨光/M&G办公用2号大头针纸盒装ABS92602 1 2.0 晨光/M&G\ABS92602 验收通过
27 晨光四联文件框ADM94740 6 210.0 晨光/M&G\ADM94740 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李丽







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