中标
华容县万庾镇卫生院关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
900.00元
项目地址
-
发布时间
2023/06/15
公告摘要
公告正文
发布人: 机构管理员来源: 发布时间: 2023-06-15 11:37:09
一、 *采购人名称:华容县万庾镇卫生院
二、 *履约供应商名称:华容县天天向上文体店
三、 *采购项目编号:2491101000003177709
四、 *合同编号:45166621
五、 *验收单位:华容县万庾镇卫生院
六、 *验收日期:2023年6月15日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:机构管理员
一、 *采购人名称:华容县万庾镇卫生院
二、 *履约供应商名称:华容县天天向上文体店
三、 *采购项目编号:2491101000003177709
四、 *合同编号:45166621
五、 *验收单位:华容县万庾镇卫生院
六、 *验收日期:2023年6月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 世昌 83-1 世昌 83-1 出差旅费报销明细表 210*105mm 10本/包 | 10 | 20.0 | 世昌\83-1 | 验收通过 | |
2 | 别针/回形针/大头针 晨光ABS91696 回形针 | 12 | 24.0 | 晨光/M&G\ABS91696 | 验收通过 | |
3 | 得力 5532 得力 文件夹抽杆夹 | 20 | 50.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
4 | 胶带/胶纸/胶条 齐心(Comix) 高透明胶带加厚6卷装 宽55mm*长182.8米/卷 封箱胶带 快递打包胶带 办公用品 JF5520-6 | 2 | 52.0 | 齐心/Comix\JF5520-6 | 验收通过 | |
5 | 惠普 KM100 惠普 km10 惠普/HP km10 有线USB键盘鼠标 黑色 | 1 | 80.0 | 惠普/HP\KM100 | 验收通过 | |
6 | 记号笔/粗笔 金万年油性大双头记号笔 G-969 红色、 支 | 10 | 36.0 | 金万年\G-969 | 验收通过 | |
7 | 晨光 ARP50601 0.5mm黑色直液式全针管中性笔签字笔水笔 12支/盒 | 1 | 48.0 | 晨光/M&G\ARP50601 | 验收通过 | |
8 | 兰诗 兰诗 LJD-804 大号平口商用黑色垃圾袋 80*100(50只装) | 6 | 240.0 | 兰诗\LJD-804 | 验收通过 | |
9 | 茶花 茶花垃圾桶家用分类筐垃圾筒无盖塑料废纸篓7.9L | 2 | 58.0 | 茶花\废纸篓7.9L | 验收通过 | |
10 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g+500g 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g+500g 洗手液 | 5 | 65.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 500g+500g | 验收通过 | |
11 | 马克笔 得力/deli 6824 记号笔 | 2 | 28.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
12 | 8529 得力/deli 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529 | 3 | 57.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
13 | 得力 得力 7984 胶装本 A5/58页 (单位:本) 混色 | 1 | 35.0 | 得力/deli\7984 | 验收通过 | |
14 | 得力 得力/deli 3302 16K120张商务磁扣皮面本办公用品 工作记事本 | 2 | 36.0 | 得力/deli\3302 | 验收通过 | |
15 | 金达日美 家居饰品 | 4 | 28.0 | 金达日美\2629 | 验收通过 | |
16 | 南孚 南孚电池 5号 7号 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号 7号 | 验收通过 | |
17 | 晨光 文件袋 ABB93184 | 1 | 49.0 | 晨光/M&G\ABB93184 | 验收通过 | |
18 | 得力 复写纸 | 2 | 24.0 | 得力\9378 | 验收通过 | |
19 | 70g a4 打印/复印纸 天章风 70g A4 复印纸 | 4 | 720.0 | 天章风\70g a4 | 验收通过 | |
20 | 得力 得力 高粘 强力 固体胶 | 1 | 50.0 | 得力/deli\7092*7093*7122* | 验收通过 | |
21 | 晨光/M&G ABS92616 订书钉 | 10 | 20.0 | 晨光/M&G\ABS92616 | 验收通过 | |
22 | 晨光/M&G AGR640C3 替芯/铅芯 | 2 | 30.0 | 晨光/M&G\AGR640C3 | 验收通过 | |
23 | 公牛 排插 | 1 | 69.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
24 | 世昌 83-2 旅差费报销单 210*105mm 10本/包 | 10 | 25.0 | 世昌\83-2 | 验收通过 | |
25 | 宝克/Baoke PC-1048中性笔 | 3 | 108.0 | 宝克/Baoke\PC-1048 | 验收通过 | |
26 | 得力 塑料文件 资料盒 档案盒 | 2 | 29.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
27 | 晨光 快干 印台 | 3 | 24.0 | 晨光/M&G\97512 *97520*97513*9864* | 验收通过 | |
28 | 维达/Vinda V4028 卷筒纸 | 2 | 70.0 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
29 | 维达/Vinda v2889 抽纸 | 36 | 900.0 | 维达/Vinda\v2889 | 验收通过 | |
30 | 世昌42-565 费用报销单 175*105mm 10本/包 | 1 | 20.0 | 世昌\42-565 | 验收通过 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:机构管理员
返回顶部