公告摘要
项目编号2491101000011863253
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 文芳来源: 发布时间: 2024-05-21 08:42:53


一、 *采购人名称:中共安乡县委办公室

二、 *履约供应商名称:安乡县城关镇文体批发部
三、 *采购项目编号:2491101000011863253
四、 *合同编号:51944281
五、 *验收单位:中共安乡县委办公室
六、 *验收日期:2024年5月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 红双喜 s805 羽毛球拍 2 520.0 红双喜/DHS\s805 验收通过
2 红叶 1878 加大加固抗风暴晴雨伞 12 718.8 红叶\1878 验收通过
3 0002 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅(Grace)毛巾 纯棉加厚毛巾2条装 18 252.0 洁丽雅/grace\0002 验收通过
4 得力3281硬抄本作业本(混)-98页-A4(本) 30 338.7 得力/deli\3281 验收通过
5 得力 6826 小双头记号笔 1.0-2.0mm 2支/卡 (单位:卡) 黑色 30 93.0 得力/deli\6826 验收通过
6 晨光自停顿5m钢卷尺AHT99108 2 28.5 晨光/M&G\AHT99108 验收通过
7 得力 S83 金属中性笔 (单位:支) 黑色 20 225.8 得力/deli\S83 验收通过
8 得力S97中性笔(黑) 20 186.2 得力/deli\S97 验收通过
9 得力9562方形清洁桶 垃圾桶(黑)(只) 12 292.44 得力/deli\得力9562 验收通过
10 得力 9063 记事贴便签纸便利贴 45x12mm (单位:包) 混色 20 79.0 得力/deli\9063 验收通过
11 得力 7738 记事贴便签纸便利贴 76x101mm (单位:包) 混色 20 293.6 得力/deli\7738 验收通过
12 南孚5号电池 20 200.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
13 得力(deli) 85606 电热水壶 (1.5L)(香槟色)双层不锈钢 (单位:台) 3 561.72 得力/deli\85606 验收通过
14 得力(deli)19202纸杯180ml50只240g五星纸+18gPE膜(单位:包)蓝 12 180.6 得力/deli\19202 验收通过
15 中佳2017活页会议记录本A5 20 780.0 文骨\2017 验收通过
16 中佳0792皮面本16K黄咖压印铁塔 10 320.0 文骨\0792 验收通过
17 得力 7736 记事贴便签纸便利贴 76x51mm (单位:包) 混色 20 80.0 得力/deli\7736 验收通过
18 得力7628名片盒(黑) 4 72.0 得力/deli\7628 验收通过
19 得力9873原子印油(红)(瓶) 10 30.0 得力/deli\9873 验收通过
20 得力(deli)1673桌面计算器(单位:台)银 6 225.66 得力/deli\1673 验收通过
21 得力6010剪刀(无色)(把) 8 64.0 得力/deli\6010 验收通过
22 得力30208封箱胶带48mm*200y*50um(6卷/筒) 8 640.0 得力/deli\30208 验收通过
23 得力 S96 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 12 96.0 得力/deli\S96 验收通过
24 得力7534橡皮擦(混)(块) 30 30.0 得力/deli\7534 验收通过
25 得力9863快干印台(红)(只) 20 200.0 得力/deli\9863 验收通过
26 得力 6220 直尺 20cm (单位:只) 透明 6 12.0 得力/deli\6220 验收通过
27 得力7302液体胶(无色)(瓶) 50 100.0 得力/deli\7302 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:文芳







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