公告摘要
项目编号2621101000003912753
预算金额99.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 乐瑶瑶来源: 发布时间: 2023-11-24 14:29:10


一、 *采购人名称:邵阳县思源学校

二、 *履约供应商名称:邵阳县塘渡口镇五一文体店
三、 *采购项目编号:2621101000003912753
四、 *合同编号:45777948
五、 *验收单位:邵阳县思源学校
六、 *验收日期:2023年11月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 香薰/香囊 200 2000.0 无品牌\大 验收通过
2 立白 全自动浓缩粉 洗衣液/洗衣粉 20 2560.0 立白/Liby\全自动浓缩粉 验收通过
3 消毒液 100 2000.0 无品牌\4.5 验收通过
4 齐心 B3397 票夹/长尾夹 20 300.0 齐心/Comix\B3397 验收通过
5 南孚 5号 普通干电池 100 600.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
6 南孚 7号 普通干电池 100 600.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
7 垃圾桶 53 265.0 无品牌\001 验收通过
8 垃圾袋 1000 5000.0 无品牌\001 验收通过
9 替芯/铅芯 晨光(M&G)文具孔庙祈福中性笔芯学生用全针管黑色签字水笔芯替芯 晨光笔芯全针管/0.5mm黑色/ 4011【20支/盒】 200 3000.0 晨光/M&G\4011 验收通过
10 替芯/铅芯 晨光(M&G)文具孔庙祈福中性笔芯学生用全针管黑色签字水笔芯替芯 晨光笔芯全针管/0.5mm黑色/ 4011【20支/盒】 200 3000.0 晨光/M&G\4011 验收通过
11 记事本 200 5800.0 金派\63 验收通过
12 晨光办公剪刀190mm ASS91417 10 90.0 晨光/M&G\ASS91417 验收通过
13 公牛/BULL GN-610(8位5米)排插 1 83.0 公牛/BULL\GN-610(8位5米)排插 验收通过
14 公牛GN217 八位总控插座电源接线板插排插线板拖线板带线超功率过载保护 10 835.0 公牛/BULL\GN-217 验收通过
15 塑料筐 50 1330.0 无品牌\塑料筐 验收通过
16 洒水壶 10 130.0 无品牌\5L 验收通过
17 大号垃圾袋 269 3497.0 百旺/APRIL\70*800 验收通过
18 不锈钢纯棉拖把 146 2336.0 无品牌\纯棉拖把 验收通过
19 拼色三角扫把 200 1000.0 无品牌\三角扫把 验收通过
20 得力 3223-3号 国旗 (单位:面) 1 38.0 得力/deli\3223 验收通过
21 得力5684档案盒(蓝)(只) 120 1560.0 得力/deli\5684 验收通过
22 得力8967保温壶(本色)(个) 3 570.0 得力/deli\8967 验收通过
23 得力8965保温壶(蓝)(个) 3 375.0 得力/deli\8965 验收通过
24 得力9556圆形纸篓(蓝)(只) 50 594.0 得力/deli\9556 验收通过
25 得力0231起钉器12#(混)(台) 10 35.0 得力/deli\0231 验收通过
26 得力1531语音计算器(银)(台) 5 265.0 得力/deli\1531 验收通过
27 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm(12支/盒) 99 99.0 晨光/M&G\Q7 红 验收通过
28 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 100 376.0 晨光/M&G\ADMN4279 验收通过
29 晨光斜纹纽扣袋ADM94517 50 96.0 晨光/M&G\ADM94517 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:乐瑶瑶







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