公告摘要
项目编号2491101000011346474
预算金额8.00元
招标联系人-
中标公司石峰区奇祺超市64.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 张庆 ,何湘丽 来源: 发布时间: 2024-04-26 14:48:58


一、 *采购人名称:株洲市枫叶中学

二、 *履约供应商名称:石峰区奇祺超市
三、 *采购项目编号:2491101000011346474
四、 *合同编号:51513868
五、 *验收单位:株洲市枫叶中学
六、 *验收日期:2024年4月26日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力/deli 0015 订书钉 23/10 (500枚/盒) 10 15.7 得力/deli\0015 验收通过
2 南孚 5号/7号普通干电池 40 200.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
3 得力 印泥 印台 圆形塑壳印台 1 8.16 得力/deli\9870 验收通过
4 得力 票夹/长尾夹 6 123.48 得力\8552 验收通过
5 飞球 不锈钢合页 14 210.0 飞球\100 验收通过
6 南洋 牛筋橡胶手套 6 59.4 南洋\湖岳 验收通过
7 得力(deli)订书机 0487 15 336.0 得力/deli\0487 验收通过
8 双鱼 乒乓球拍直拍双拍套装 初学者乒乓球拍 1 55.25 双鱼/DOUBLE FISH\226A 验收通过
9 三益档案 72-1原始凭证粘贴单 20 72.0 三益档案/SANISY\72-1 验收通过
10 得力/deli 6010 大号剪刀 16 128.0 得力/deli\6010 验收通过
11 150克彩全新料塑料绳子捆扎绳打包绳包装绳撕裂膜带草球绳扎口绳 6 66.0 无品牌\卷装 验收通过
12 色带/碳带 兰韵FP-620K色带 1 55.0 兰韵/lanyun\FP-620K 验收通过
13 佳能815墨盒(适用IP2780 26 288)打印机墨盒 黑色标准容量原装815 1 145.0 佳能/Canon\815 验收通过
14 得力9874快干印油 4 26.0 得力/deli\9874 验收通过
15 得力板擦7838大号磁性白板擦黑板擦画板擦子粉笔擦 34 163.2 得力/deli\7838 验收通过
16 得力泡棉双面胶 4 14.0 得力/deli\2020 验收通过
17 标签贴 标签纸 不干胶标签贴 1 12.0 财兴\不干胶标签贴 验收通过
18 双鹿2号电池 26 156.0 双鹿\2号/R14P 2号无汞碳性电池 验收通过
19 透明胶带 8 64.0 无品牌\黄色封箱带 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张庆 ,何湘丽







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