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中国中医科学院望京医院办公家具项目DD23021910156820_gzLgQO.pdf
中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第一联:采购单位(需方)留存】
上级单位: | 中国中医科学院 | 验收单号:YS23021931986820 |
采购单位: | 中国中医科学院望京医院 | 供货单位:廊坊精兰科技有限公司 |
采购项目: | 中国中医科学院望京医院办公家具项目DD23021910156820 | 中国中医科学院望京医院办公家具项目DD23021910156820 | 中国中医科学院望京医院办公家具项目DD23021910156820 | 中国中医科学院望京医院办公家具项目DD23021910156820 | 中国中医科学院望京医院办公家具项目DD23021910156820 | 采购预算: | 采购预算: | 9,770 | 采购方式: | 定点采购 | 定点采购 | ||
分类 | 产品分类 | 产品名称 | 规格(mm) | 材质及配置 | 备注 | 单价(元) | 单价(元) | 计量单位 | 计量单位 | 数量 | 小计(元) | ||
钢制类家具 | 其他家具 | 双人诊桌 | 2400*1200*750优质环保 | 无 | 1,960 | 1,960 | 张 | 张 | 2 | 3,920 | |||
钢制类家具 | 其他家具 | 治疗台 | 2720*600*2050优质环保 | 无 | 5,850 | 5,850 | 组 | 组 | 1 | 5,850 | |||
成交金额: | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 9,770 |
注意事项:
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核
查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章): | 采购单位(盖章): | 中国中医科学院望京医院 | 服务单位(盖章): | 服务单位(盖章): | 廊坊精兰科技有限公司 |
联系人(签字):高** | 联系人(签字):高** | 联系人(签字):高** | 联系人(签字): | 联系人(签字): | 联系人(签字): |
联系电话:138****5388 | 联系电话:138****5388 | 联系电话:138****5388 | 联系电话: | 联系电话: | 联系电话: |
单位地址: | 单位地址: | ||||
服务时间: | 服务时间: | 服务时间: |
中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第二联:供应商(供方)留存】
上级单位: | 中国中医科学院 | 验收单号:YS23021931986820 |
采购单位: | 中国中医科学院望京医院 | 供货单位:廊坊精兰科技有限公司 |
采购项目: | 中国中医科学院望京医院办公家具项目DD23021910156820 | 中国中医科学院望京医院办公家具项目DD23021910156820 | 中国中医科学院望京医院办公家具项目DD23021910156820 | 中国中医科学院望京医院办公家具项目DD23021910156820 | 中国中医科学院望京医院办公家具项目DD23021910156820 | 采购预算: | 采购预算: | 9,770 | 采购方式: | 定点采购 | 定点采购 | ||
分类 | 产品分类 | 产品名称 | 规格(mm) | 材质及配置 | 备注 | 单价(元) | 单价(元) | 计量单位 | 计量单位 | 数量 | 小计(元) | ||
钢制类家具 | 其他家具 | 双人诊桌 | 2400*1200*750优质环保 | 无 | 1,960 | 1,960 | 张 | 张 | 2 | 3,920 | |||
钢制类家具 | 其他家具 | 治疗台 | 2720*600*2050优质环保 | 无 | 5,850 | 5,850 | 组 | 组 | 1 | 5,850 | |||
成交金额: | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 大写金额:玖仟柒佰柒拾元整 | 9,770 |
注意事项:
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核
查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章): | 采购单位(盖章): | 中国中医科学院望京医院 | 服务单位(盖章): | 服务单位(盖章): | 廊坊精兰科技有限公司 |
联系人(签字):高** | 联系人(签字):高** | 联系人(签字):高** | 联系人(签字): | 联系人(签字): | 联系人(签字): |
联系电话:138****5388 | 联系电话:138****5388 | 联系电话:138****5388 | 联系电话: | 联系电话: | 联系电话: |
单位地址: | 单位地址: | ||||
服务时间: | 服务时间: | 服务时间: |
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