公告摘要
项目编号2571101000017688976
预算金额800.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李巧宜 来源: 发布时间: 2024-12-06 09:15:13


一、 *采购人名称:邵阳市宝庆精神病医院

二、 *履约供应商名称:邵阳银庆办公用品有限责任公司
三、 *采购项目编号:2571101000017688976
四、 *合同编号:56470898
五、 *验收单位:邵阳市宝庆精神病医院
六、 *验收日期:2024年12月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 匹克 乒乓球 20 20.0 匹克\65 验收通过
2 得力 文件夹板 20 220.0 得力/deli\B-0104 验收通过
3 洁柔 100抽18包 抽纸 10 1750.0 洁柔/C&S\100抽18包 验收通过
4 得力 3041 得力/deli 3041 橡皮 50 25.0 得力/deli\3041 验收通过
5 得力 S08中性笔 按压笔 300 7200.0 得力/deli\5876 验收通过
6 得力 笔芯 150 2100.0 得力/deli\725 验收通过
7 天堂 Y-57703 黑色大伞 雨伞 10 300.0 天堂/PARADISE\Y-57703 验收通过
8 篮球 5 450.0 其他家\篮球 验收通过
9 得力 记事本 20 600.0 得力/deli\3825 验收通过
10 得力 牛皮纸档案袋 480 720.0 得力/deli\758 验收通过
11 得力 秒表 5 165.0 得力/deli\274 验收通过
12 得力 订书机 2 76.0 得力/deli\1769 验收通过
13 得力 文件柜 5 150.0 得力/deli\5283 验收通过
14 百通 圆珠笔 200 1600.0 百通/BTONG\87637 验收通过
15 百通 圆珠笔 100 800.0 百通/BTONG\87637 验收通过
16 得力 签字笔 100 3600.0 得力/deli\5587 验收通过
17 好媳妇 Y-0035 套扫 1 40.0 好媳妇\Y-0035 验收通过
18 得力 起钉器 20 80.0 得力\起钉器 验收通过
19 莱特 账本/账册 1 3.0 莱特\25k 验收通过
20 莱特 账本/账册 1 4.0 莱特\25k 验收通过
21 侑家良品 挂钩 挂钩/粘钩 10 60.0 侑家良品\挂钩 验收通过
22 得力 得力/deli 50804 意见箱 3 348.0 得力/deli\50804 验收通过
23 得力 101-45 商务公文包 10 690.0 得力/deli\101-45 验收通过
24 稳纳 塑料椅/凳 10 280.0 稳纳\稳纳凳子 验收通过
25 罗技 K120 键盘 10 500.0 罗技/Logitech\K120 验收通过
26 红杰 橡皮筋 别针 20 240.0 红杰\2 验收通过
27 TCL USB高速闪存U盘 5 540.0 TCL\128G 验收通过
28 莱特 账本/账册 1 21.0 莱特\25k 验收通过
29 莱特 账本/账册 1 11.0 莱特\25k 验收通过
30 依朴 火钳 铁夹 5 75.0 依朴\Y29 验收通过
31 双飞燕 A6 有线鼠标 鼠标 10 700.0 双飞燕/A4TECH\A6 验收通过
32 别针/回形针/大头针 得力/deli 0037 29mm回形针 3#金属曲别针 200枚/筒 100 400.0 得力/deli\0037 验收通过
33 南孚 南孚 5号/7号 /1号 电池 50 7500.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
34 南孚 南孚 5号/7号 /1号 电池 50 7500.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
35 得力 得力/deli S536白板笔 (蓝 黑 红) 20 500.0 得力/deli\S536 验收通过
36 奇克 30cm 钢直尺 10 70.0 奇克\30cm 验收通过
37 得力/deli 2053 美工刀 (单位:把) 混色 20 80.0 得力/deli\2053 验收通过
38 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李巧宜







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