公告摘要
项目编号2651101000008442757
预算金额78.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 庾丹来源: 发布时间: 2023-12-22 10:09:38


一、 *采购人名称:岳阳市住房保障服务中心

二、 *履约供应商名称:岳阳市岳阳楼区正泰商贸行
三、 *采购项目编号:2651101000008442757
四、 *合同编号:49234139
五、 *验收单位:岳阳市住房保障服务中心
六、 *验收日期:2023年12月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 希乐 不锈钢热水瓶 不锈钢开水瓶 6 390.0 希乐\不锈钢热水瓶 验收通过
2 软包抽取式面纸 维达抽纸 1 168.0 维达/Vinda\维达抽纸 验收通过
3 美的 SAF35MA 电风扇 3 597.0 美的/Midea\SAF35MA 验收通过
4 维达卷纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卫生纸 卷纸 20 760.0 维达/Vinda\维达卷纸 验收通过
5 农夫山泉 农夫山泉矿泉水 5 190.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\矿泉水 验收通过
6 丰吉 收纳盒 10 60.0 丰吉/FUNJEE\收纳盒 验收通过
7 亿源 家居消毒液 免洗洗手液凝胶 10 150.0 亿源\免洗洗手液凝胶 验收通过
8 跃丽 抹布 10 60.0 跃丽\毛巾 验收通过
9 茶花 条纹高脚凳 10 330.0 茶花\条纹凳 验收通过
10 齐心/Comix C4614 48K 74张 PU/PVC笔记本 黑(单位:本) 20 112.6 齐心/Comix\C4614 验收通过
11 晨光/M&G 纸杯 100只装 ARC92514 30 749.1 晨光/M&G\ARC92514 验收通过
12 图钉/工字钉 晨光/M&G ABS92604 图钉 300枚/筒 5 29.3 晨光/M&G\ABS92604 验收通过
13 VW1031A 消毒湿纸巾 维达75度酒精擦手湿巾湿纸巾10片/包 便携小包随身杀菌湿巾 20 120.0 维达/Vinda\VW1031A 验收通过
14 得力(deli)8919收纳盒(单位:只)黑色 2 56.26 得力/deli\8919 验收通过
15 得力 0104 两孔打孔机 (单位:台) 混色 3 78.48 得力/deli\0104 验收通过
16 得力0053彩色回形针(蓝色、绿色)(200只/桶) 20 130.0 得力/deli\0053 验收通过
17 得力58184_洞洞铅笔30支桶装装HB(混)(30支/筒) 1 22.0 得力/deli\58184 验收通过
18 得力74329练字软笔秀丽笔 中楷 (单位:支)黑 24 155.76 得力/deli\74329 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:庾丹







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