公告摘要
项目编号2761101000018334178
预算金额960.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邓斌 来源: 发布时间: 2024-12-19 11:34:10


一、 *采购人名称:娄底经开区服务中心

二、 *履约供应商名称:娄底市伊文商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2761101000018334178
四、 *合同编号:57004926
五、 *验收单位:娄底经开区服务中心
六、 *验收日期:2024年12月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 德仕高 D-3147 公文包冲锋侠C-002 20 320.0 德仕高\D-3147 验收通过
2 十度 S338 扩音器 2 340.0 十度\S338 验收通过
3 得力 6001 6010剪刀(黑) 3 24.0 得力\6001 验收通过
4 冰禹 BY-7530 湘凯迪蓝色带盖桶子140L 1 47.0 冰禹\BY-7530 验收通过
5 金领 JL1781 胶带/胶纸/胶条/红色胶带 2 16.0 金领\JL1781 验收通过
6 齐心 B3059 订书钉 10 45.0 齐心/Comix\B3059 验收通过
7 塑料灰斗 2 30.0 A\灰斗 验收通过
8 B FF 扫把 2 32.0 B\FF 验收通过
9 宝克 PC1838 中性笔 6 129.6 宝克/Baoke\PC1838 验收通过
10 ABEPC 100051742867 带环压圈垃圾桶 2 50.0 ABEPC\100051742867 验收通过
11 大卫 DP-P1003 大卫P10免手洗平板拖把 1 62.0 大卫\DP-P1003 验收通过
12 可得优 ZH-04 四联金属文件框 1 60.0 可得优/KW-TRIO\ZH-04 验收通过
13 齐心 A5375 档案盒 10 120.0 齐心/Comix\A5375 验收通过
14 得力 9847 三联文件框(蓝色) 2 44.0 得力/deli\9847 验收通过
15 晨光 ABS92743 Eplus彩色长尾夹15mm(筒装) 5 52.5 晨光/M&G\ABS92743 验收通过
16 3M 矿泉/水550ml 10 300.0 3M\3M38100 验收通过
17 得力 S653 宝珠/走珠/签字笔 直液式走珠笔0.5mm(黑)12支/盒 60 180.0 得力/deli\S653 验收通过
18 金晨鸣 80g A4 打印/复印纸 晨鸣雪莲 复印纸A4-80g-8包 8 1760.0 金晨鸣\80g A4 验收通过
19 HD 35*75 抹布 2 10.0 HD\抹布 验收通过
20 得力 909 得力(deli)909密集金属网纹圆形笔筒 创意桌面收纳盒 办公用品 1 10.0 得力/deli\909 验收通过
21 佳丽 甲醛清除剂空气净化剂 10 960.0 佳丽\甲醛清除剂 验收通过
22 得力 S96 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 24 144.0 得力/deli\S96 验收通过
23 明前绿茶 250g/包 6 360.0 \ 验收通过
24 得力 得力3423牛皮信封(米黄色)-5号(20个/包) 10 80.0 得力/deli\3423 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邓斌







返回顶部