中标
毕节市社会服务中心关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
380.00元
项目地址
贵州省
发布时间
2024/06/21
公告摘要
公告正文
一、 *采购人名称: 毕节市社会服务中心
二、 *履约供应商名称: 七星关区宏盛办公耗材经营部
三、 *采购项目编号: 2511351000000356291
四、 *合同编号: 30475779
五、 *验收单位: 毕节市社会服务中心
六、 *验收日期: 2024年6月21日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 王訸立
二、 *履约供应商名称: 七星关区宏盛办公耗材经营部
三、 *采购项目编号: 2511351000000356291
四、 *合同编号: 30475779
五、 *验收单位: 毕节市社会服务中心
六、 *验收日期: 2024年6月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 77754 剪刀 | 24 | 360.0 | 得力/deli\77754 | 验收通过 | |
2 | 晨光 APYF4T74 B5/18K 100张黑色活页笔记本 会议记录本按扣皮面本 普惠型商务记事本子 PU/PVC笔记本 | 50 | 1250.0 | 晨光/M&G\APYF4T74 | 验收通过 | |
3 | 优智风 60mm*300y 封口胶 | 10 | 200.0 | 优智风\60mm*300y | 验收通过 | |
4 | 得力 5003 资料册 | 32 | 448.0 | 得力/deli\5003 | 验收通过 | |
5 | 晨光 ADM95075 文件夹 | 60 | 1140.0 | 晨光/M&G\ADM95075 | 验收通过 | |
6 | 得力 7093 固体胶(白) | 33 | 1188.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
7 | 公牛 GN-218 过载保护插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10位总控全长3米 | 20 | 1600.0 | 公牛/BULL\GN-218 | 验收通过 | |
8 | 心相印 D130 商用硬盒装抽纸130抽 48盒/箱 | 11 | 3410.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\D130 | 验收通过 | |
9 | 汰渍 净白去渍洗衣粉(柠檬清香)5KG袋装 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 550.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉(柠檬清香)5KG袋装 | 验收通过 | |
10 | 得力 9587 垃圾袋平底垃圾袋清洁袋90只 | 100 | 600.0 | 得力/deli\9587 | 验收通过 | |
11 | 得力 770 无线座机SIM卡电话机无需电话线办公插卡电话机 | 5 | 750.0 | 得力/deli\770 | 验收通过 | |
12 | 得力 7651 A5/40张无线装订软抄本 10本装 | 100 | 200.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
13 | 中华 118 高考铅笔 | 10 | 140.0 | 中华/Zhonghua\118 | 验收通过 | |
14 | 宝克 PC1588 中性笔0.7mm 12支/盒中性笔 | 36 | 1296.0 | 宝克/Baoke\PC1588 | 验收通过 | |
15 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
16 | 好媳妇40干湿两用平板拖 | 1 | 105.0 | 好媳妇\40 | 验收通过 | |
17 | 晨光 YS-03 便利贴 | 30 | 150.0 | 晨光/M&G\YS-03 | 验收通过 | |
18 | 得力 P0012S 订书钉 | 30 | 600.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
19 | 南孚 5号 普通干电池 | 2 | 240.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
20 | 晨光 96323橡皮 | 1 | 19.0 | 晨光\96323 | 验收通过 | |
21 | 天章150g牛皮纸 | 20 | 380.0 | 天章\150G | 验收通过 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 王訸立
返回顶部