公告摘要
项目编号2211101000010201455
预算金额-
招标联系人王明利
中标联系人-
公告正文
发布人: 王明利来源: 发布时间: 2024-03-06 09:57:08


一、 *采购人名称:安乡县环境卫生服务中心

二、 *履约供应商名称:安乡县积家年轮生活超市
三、 *采购项目编号:2211101000010201455
四、 *合同编号:50627298
五、 *验收单位:安乡县环境卫生服务中心
六、 *验收日期:2024年3月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 15 91.8 汰渍/Tide\508g 验收通过
2 茶花 2891 整理箱 5 135.0 茶花\2891 验收通过
3 山峰 杀虫气雾剂(无香型) 灭鼠/杀虫剂 21 434.7 山峰\杀虫气雾剂(无香型) 验收通过
4 心相印 DT15130抽纸 抽纸 1 180.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130抽纸 验收通过
5 得力 19209 纸杯 35 315.0 得力/deli\19209 验收通过
6 威猛先生 洁厕液 洁厕剂 3 24.3 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液 验收通过
7 雅高 大排拖把平板拖把 4 180.0 雅高\大排拖 验收通过
8 得力 记事本 60 1200.0 得力/deli\皮质 验收通过
9 创易 加大加厚文件袋 20 324.0 创易\加大加厚 验收通过
10 矿泉水/纯净水 农夫山泉550ml 3 108.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml 验收通过
11 天天 电线 3 660.0 天天\电线 验收通过
12 金力 JL8948-7 保温壶 3 294.0 金力/GINNIE\JL8948-7 验收通过
13 得力 便条夹/照片夹 5 125.0 得力/deli\8566 验收通过
14 公牛 其它插座公牛多开关排插 5 315.0 公牛/BULL\314 验收通过
15 晨光GP-1111 中性笔 10 360.0 晨光/M&G\晨光GP-1111 验收通过
16 明珠取暖器NSB-200 4 300.6 明珠\NSB-200 验收通过
17 报架 2 338.4 得力/deli\9303 验收通过
18 牛筋 19 153.9 扎西牛牛\无 验收通过
19 一次性塑料杯 30 180.9 RSPRO\无 验收通过
20 36黑袋子 20 99.0 AB\36 验收通过
21 银灰色垃圾袋 20 630.0 NB(NORTH BAYOU)\大号 验收通过
22 湘84消毒液 5 252.0 AXEL\无 验收通过
23 纱质手套 2 4.32 富强\均码 验收通过
24 胶带 3 54.0 财兴\个 验收通过
25 南孚 LR20-2B 1号碱性电池 6 91.8 南孚/NANFU\LR20-2B 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王明利







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