公告摘要
项目编号2341101000013279085
预算金额95.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 杨辛香 来源: 发布时间: 2024-07-08 14:02:26


一、 *采购人名称:鹤城区人力资源服务中心

二、 *履约供应商名称:鹤城区文超文化用品经营部
三、 *采购项目编号:2341101000013279085
四、 *合同编号:52953141
五、 *验收单位:鹤城区人力资源服务中心
六、 *验收日期:2024年7月8日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 上海 222 上海222薄型复写纸(16K) 1 12.59 上海\222 验收通过
2 得力 30407 双面胶带24mm*10y 10 25.0 得力/deli\30407 验收通过
3 兰诗 圆头棉纱拖把 4 68.0 兰诗\WCTB-002 验收通过
4 雅高 MB-001 加厚吸水抹布34*72 6 30.0 雅高\MB-001 验收通过
5 雨航 一次性加厚雨衣 20 240.0 雨航\yy-0002 验收通过
6 得力 8554 得力8554-4#彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 5 76.0 得力/deli\8554 验收通过
7 立白 新金桔 1.12kg 洗洁精 4 48.0 立白/Liby\新金桔 1.12kg 验收通过
8 榄菊 电热蚊香液*2瓶+加热器*1 无香型 蚊香/蚊香液 电热蚊香液 10 303.7 榄菊/Lanju\电热蚊香液*2瓶+加热器*1 无香型 验收通过
9 蓝月亮 84消毒液 衣物消毒液1.2KG 6瓶/箱 12 180.0 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 验收通过
10 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 5 20.0 得力/deli\0037 验收通过
11 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 透明胶带48*200 5 75.0 得力/deli\30249 验收通过
12 宝克 M399可加墨白板笔12支/盒 4 82.8 宝克/Baoke\WCM399 验收通过
13 好媳妇 好媳妇38cm大号双排单节杆胶棉拖把 2 130.0 好媳妇\TBH-0001 验收通过
14 惠强 加厚大垃圾袋800*1000mm 15 300.0 惠强\LJD-003 验收通过
15 惠强 36cm黑色垃圾袋 100 350.0 惠强\00001263 验收通过
16 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) 10 95.0 得力/deli\8555 验收通过
17 得力 8553 得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) 8 103.84 得力/deli\8553 验收通过
18 天鹅 402 玻璃瓶胶水 5 9.0 天鹅\402 验收通过
19 晨光/M&G 007 中性笔芯 替芯黑红蓝葫芦头笔芯0.5 中性替芯 盒装替芯(20支/盒) 10 100.0 晨光/M&G\007 验收通过
20 中华 6151 HB铅笔12支/盒 2 16.0 中华/Zhonghua\6151 HB 验收通过
21 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕净 12 108.0 帮洁\强力去垢亮洁900g 验收通过
22 得力 2041 得力2041美工刀 3 23.46 得力/deli\2041 验收通过
23 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 12 156.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
24 标签纸 1 10.0 日天\00001164 验收通过
25 晨光中性笔考试 KGP1821 0.5mm(12支/盒) 200 400.0 晨光/M&G\KGP1821 验收通过
26 齐心 C4217 彩色便签盒(配纸147*101mm) 透明 单位:盒 4 48.2 齐心/Comix\C4217 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:杨辛香







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