公告摘要
项目编号1865223000019371926
预算金额992.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 朱剑来源: 发布时间: 2022-11-29 10:06:42


一、 *采购人名称:娄底经济开发区大埠桥中心学校

二、 *履约供应商名称:娄底市经济技术开发区润家商行
三、 *采购项目编号:1865223000019371926
四、 *合同编号:41947484
五、 *验收单位:娄底经济开发区大埠桥中心学校
六、 *验收日期:2022年11月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 别针/回形针/大头针 晨光办公用3号金属回形针PVC筒装ABS91697(200枚/筒) 20 98.0 晨光/M&G\ABS91697 验收通过
2 洁丽雅 8596 毛巾/面巾/方巾 50 1250.0 洁丽雅/grace\8596 验收通过
3 暖洋洋 电暖桌 4 7920.0 暖洋洋\暖洋洋电暖桌 验收通过
4 得力 6586 毛笔 20 300.0 得力/deli\6586 验收通过
5 妙洁 抹布 150 750.0 妙洁/magic\MTC3 验收通过
6 得力 黑板刷 60 180.0 得力/deli\7898 验收通过
7 得力 账本/账册 2 30.0 得力/deli\3450 验收通过
8 得力 5912 文件夹 40 320.0 得力/deli\5912 验收通过
9 得力 JD101 胶水 100 500.0 得力/deli\JD101 验收通过
10 百汇 箩筐 12 840.0 百汇\BH-J-036 验收通过
11 得力 78204 票夹/长尾夹 20 300.0 得力/deli\78204 验收通过
12 晨光 计算器 4 240.0 晨光/M&G\ADG98716 验收通过
13 南孚 南孚电池7号/5号 100 250.0 南孚/NANFU\7-5 验收通过
14 南孚 南孚电池7号/5号 100 250.0 南孚/NANFU\7-5 验收通过
15 榄菊 杀虫剂喷雾300mL玫瑰花香 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 48 1008.0 榄菊/Lanju\杀虫剂喷雾300mL玫瑰花香 验收通过
16 晨光 A4 70g 8包/箱 A4打印/复印纸 20 3600.0 晨光/M&G\A4 70g 8包/箱 验收通过
17 钻石牌 钻石吊扇王 6 1200.0 钻石牌/DIAMOND\200 验收通过
18 得力 大号国旗 4 160.0 得力/deli\40 验收通过
19 S 三汇一次性杯子 2 200.0 S\100 验收通过
20 大铁风扇 4 992.0 美的\FSD35XBR 验收通过
21 维欧S760中性笔芯 2500 1250.0 维欧/Veiao\S760 验收通过
22 得力(deli)3卷90只中号平底垃圾袋 45×50cm 黑色9587 400 4800.0 得力/deli\9587 验收通过
23 根 铁铲子 10 280.0 根\铁铲 验收通过
24 得力液体胶水透明125ml 通用学生手工胶粘贴胶水办公用品文具 100 500.0 三益档案/SANISY\SY-DLYT 验收通过
25 大扫把笤帚扫帚 50 1000.0 A\6股竹丝 验收通过
26 好媳妇 圆拖把(自有商品) 50 750.0 好媳妇\圆拖把(自有商品) 验收通过
27 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 水芯笔 300 600.0 得力/deli\6600黑色 验收通过
28 红水芯笔 300 600.0 晨光/M&G\Q7 红 验收通过
29 环卫扫把笤帚扫帚竹扫帚小大扫把 50 1500.0 A\LY-0648 验收通过
30 垃圾袋(500只/件) 12 2160.0 得力/deli\得力9588垃圾袋 验收通过
31 得力笔记本7900本子皮面笔记本 30 240.0 得力/deli\得力 7900 验收通过
32 茶花 铁桶子 30 900.0 茶花\桶子 验收通过
33 优供 拖把 木杆墩布拖把 50 500.0 优供\YGGDD-412 验收通过
34 晨光 笔芯 晨光笔芯 2000 1300.0 晨光/M&G\笔芯 验收通过
35 晨光文具胶带12mm*30y(12卷/筒)AJD97320 5 52.0 晨光/M&G\AJD97320 验收通过
36 华南 华南工业乳胶手套 30 120.0 华南\s m l 验收通过
37 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:朱剑







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